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深圳市龍崗區(qū)財政局(國資委)2017年部門預(yù)算報告

發(fā)布時間: 2017-02-17 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能

  貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、財務(wù)、會計、國有(集體)資產(chǎn)管理方面的法律法規(guī)、方針政策和有關(guān)制度,研究、擬定全區(qū)財政、會計、國有(集體)資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;擬定全區(qū)財政發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出全區(qū)財政年度預(yù)算草案,編制年度財政決算,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施;制定全區(qū)財政收入、支出計劃,組織實施國庫集中支付,管理、監(jiān)督行政事業(yè)單位銀行賬戶和非稅收入財政專戶;編制部門預(yù)算,建立政府公共財政預(yù)算制度,分析預(yù)算執(zhí)行;編制全區(qū)政府采購計劃,監(jiān)管政府采購活動;根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依法代表區(qū)政府依法履行區(qū)屬直管企業(yè)出資人職責(zé);制定有關(guān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)權(quán)管理的規(guī)章、制度,并指導(dǎo)、監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全區(qū)政府物業(yè),代表區(qū)政府對政府物業(yè)行使所有權(quán)、管理權(quán)和處置權(quán),并進行統(tǒng)一接收、統(tǒng)一登記和統(tǒng)一管理。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

  納入?yún)^(qū)財政局(國資委)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括區(qū)財政局(國資委)本級、區(qū)財政國庫支付中心、區(qū)政府物業(yè)管理中心共3個基層單位。區(qū)財政局(國資委)部門總編制數(shù)217人,實有人數(shù)159人;聘員員額34人,實有聘員48人;離退休22人。區(qū)財政局(國資委)所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛,其中:2016年深化公務(wù)用車制度改革后區(qū)財政局(國資委)機關(guān)保留車輛4輛,未實行車改的下屬事業(yè)單位實有車輛3輛;包括一般公務(wù)用車7輛。

  三、2017年主要工作目標(biāo)

  區(qū)財政局(國資委)2017年主要工作目標(biāo)包括:(一)持續(xù)跟進第五輪市區(qū)財政體制設(shè)計工作,爭取第五輪市區(qū)財政體制政策規(guī)劃及財力安排能向我區(qū)適當(dāng)傾斜;(二)加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,重點推進與GDP核算有關(guān)的八大領(lǐng)域、九大重點民生領(lǐng)域資金統(tǒng)籌,集中精力采取有力舉措提高基建資金支出進度;(三)繼續(xù)推動相關(guān)改革創(chuàng)新項目進展,落實市、區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本工作任務(wù),推進基層治理改革,對新設(shè)街道前期準(zhǔn)備工作做好改革經(jīng)費保障;(四)完善國資運營使用監(jiān)管,做好直管企業(yè)的委托審計及2016年經(jīng)營業(yè)績考核,修訂完善國資監(jiān)管制度,制定國有資產(chǎn)交易監(jiān)管規(guī)定,做好2017年企業(yè)經(jīng)營預(yù)算管理和2018年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算工作;(五)優(yōu)化社區(qū)“三資”監(jiān)管服務(wù)系統(tǒng)并健全管理制度,引導(dǎo)社區(qū)股份合作公司加大轉(zhuǎn)型發(fā)展力度,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,助推集體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。

  第二部分  部門預(yù)算安排情況說明

  一、部門預(yù)算收支總體情況

  (一)2017年收入預(yù)算情況。2017年區(qū)財政局(國資委)部門預(yù)算收入10,816萬元(詳見表二),比2016年增加3712萬元、增長52%,其中:財政撥款收入(財政補助收入)10,816萬元(包括一般公共預(yù)算10,816萬元)。

  (二)2017年支出預(yù)算情況。2017年區(qū)財政局(國資委)部門預(yù)算支出10,816萬元(詳見表三),比2016年增加3712萬元、增長52%。包括:基本支出4923萬元,其中:工資福利支出3315萬元、基本公用支出802萬元、對個人和家庭的補助支出806萬元;項目支出5893萬元。

 ?。ㄈ╊A(yù)算收支增長的主要原因是2017年部門預(yù)算編制包含基建項目。

  二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

  區(qū)財政局(國資委)部門2017年一般公共預(yù)算安排支出10,816萬元(詳見表五),包括:基本支出4923萬元,其中:工資福利支出3315萬元、基本公用支出802萬元、對個人和家庭的補助支出806萬元;項目支出5893萬元。按支出預(yù)算的功能分類,區(qū)財政局(國資委)部門2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面:

 ?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出5634萬元,比2016年增加25萬元、增長0.44%

 ?。ǘ┙逃С?span>53萬元,2016年增加13萬元、增長33%;

 ?。ㄈ┥鐣U虾途蜆I(yè)支出341萬元,2016年增加61萬元、增長22%;

  (四)城鄉(xiāng)和社區(qū)支出3620萬元,比2016年增加3620萬元、增長100%

 ?。ㄎ澹┵Y源勘探信息等支出784萬元,比2016年減少17萬元、減少2%

 ?。┳》勘U现С?span>384萬元,比2016年增加10萬元、增長3%

  三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

  2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

  四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

  區(qū)財政局(國資委)2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算50.20萬元,比2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算增加13.30萬元(詳見表八)。其中:

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元,2016年預(yù)算持平。主要原因是為進一步規(guī)范因公出國(境)經(jīng)費管理,我區(qū)因公出國(境)經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配,因此2017年本部門因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0。

 ?。ǘ┕珓?wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)14.50萬元,2016年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格堅持厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。主要用于相關(guān)部門來深交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)工作的接待等支出。

 ?。ㄈ┕珓?wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)35.70萬元,其中:公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元,2016年預(yù)算持平,主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃;公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)35.70萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加13.30萬元,主要原因是本部門下屬2個事業(yè)單位2016年有新調(diào)撥入車輛3輛,因此2017年公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加。

  五、政府采購預(yù)算情況

  2017年區(qū)財政局(國資委)部門政府采購預(yù)算總額454.05萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算93.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算361.04萬元(詳見表九)。

  六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

  2017年區(qū)財政局(國資委)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算802萬元,比2016年減少70萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用支出。

    七、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要是按規(guī)定使用的上級財政補助經(jīng)費和歷年政府采購結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。

    3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等)。

    4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    5.“三公”經(jīng)費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    6.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  附表:1.部門收支總表

  2.部門預(yù)算收入總表

  3.部門支出總表(按功能科目)

  4.財政撥款收支總表

  5.一般公共預(yù)算支出表

  6.一般公共預(yù)算支出表(按經(jīng)濟科目)

  7.政府性基金預(yù)算支出表

  8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  9.政府采購預(yù)算表

  10.基本建設(shè)項目資金預(yù)算表

  附件:龍崗區(qū)財政局2017年部門預(yù)算報告附表.pdf

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