深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2017年度
部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)國民經(jīng)濟、社會及城市發(fā)展的方針、政策;研究提出全區(qū)國民經(jīng)濟、社會和城市發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃;研究提出總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標及調(diào)控措施建議;進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警監(jiān)控,提出促進經(jīng)濟健康發(fā)展的措施建議,負責(zé)有關(guān)信息發(fā)布;編制本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資年度計劃、建設(shè)資金年度總計劃;制定我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城市化發(fā)展情況,研究提出社會事業(yè)發(fā)展布局等事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況
納入?yún)^(qū)發(fā)改局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括區(qū)發(fā)改局本級共1個基層單位。區(qū)發(fā)改局系統(tǒng)總編制數(shù)114人,實有人數(shù)71人;離退休4人。區(qū)發(fā)改局所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛,其中:2016年深化公務(wù)用車制度改革后區(qū)發(fā)改局機關(guān)保留車輛1輛、未實行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位實有車輛7輛。包括:一般公務(wù)用車8輛。
三、2017年主要工作目標
區(qū)發(fā)改局系統(tǒng)2017年主要工作目標包括:1.做好落實東進戰(zhàn)略,建設(shè)東部中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作;2.加強謀劃,做好計劃編制和經(jīng)濟形勢分析工作;3.做好政府投資項目計劃管理和服務(wù)工作,優(yōu)化流程,提高建設(shè)標準;4.加快推進重大項目建設(shè);5.統(tǒng)籌推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和產(chǎn)城融合發(fā)展,積極探索片區(qū)統(tǒng)籌開發(fā)工作;6.繼續(xù)推動人口和社會事業(yè)發(fā)展;7.統(tǒng)籌節(jié)能減排工作,促進循環(huán)低碳經(jīng)濟發(fā)展;8.高水平規(guī)劃建設(shè)國際低碳城;9.加強價格管理監(jiān)督和鑒證服務(wù)。
第二部分 部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況
?。ㄒ唬?017年收入預(yù)算情況。2017年區(qū)發(fā)改局部門預(yù)算收入5526萬元(詳見表二),比2016年減少1384萬元,減少20%,其中:財政撥款收入(財政補助收入)5526萬元(包括:一般公共預(yù)算5526萬元)。
?。ǘ?017年支出預(yù)算情況。2017年區(qū)發(fā)改局部門預(yù)算支 出5526萬元(詳見表三),比2016年減少1499萬元,減少21%。包括:基本支出2310萬元,其中:工資福利支出1588萬元、基本公用支出380萬元、對個人和家庭的補助支出342萬元;項目支出3216萬元。
?。ㄈ╊A(yù)算收支減少主要原因說明:1.我局2016年部門預(yù)算中包含國家節(jié)能減排財政獎勵資金2400萬元,2017年度部門預(yù)算中則沒有包含該項資金;2.2017年部門預(yù)算編制口徑變化,政府投資類項目納入部門預(yù)算,排除國家獎勵資金因素,日常項目類支出較往年有所增加。
二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
區(qū)發(fā)改局2017年一般公共預(yù)算安排支出5526萬元(詳見表五),包括:基本支出2310萬元,其中:工資福利支出1588萬元、基本公用支出380萬元、對個人和家庭的補助支出342萬元;項目支出3216萬元。按支出預(yù)算的功能分類,區(qū)發(fā)改局2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出3137萬元,占57%,比2016年減少1107萬元,減少26%;
?。ǘ┥鐣U虾途蜆I(yè)支出63萬元,占1%,比2016年增加57萬元,增長950%;
?。ㄈ┳》勘U现С?43萬元,占4%,比2016年減少15萬元,減少6%;
(四) 其他支出2083萬元,占38%,比2016年增加2083萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
區(qū)發(fā)改局2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算43萬元,比2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算增加12萬元(詳見表八)。其中:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是為進一步規(guī)范因公出國(境)經(jīng)費管理,我區(qū)因公出國(境)經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配,因此各單位2017年因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零。
(二)公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)2萬元,比2016年減少2萬元。經(jīng)費維持不變的原因是嚴格堅持厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。主要用于相關(guān)部門來深交流學(xué)習(xí)、專題研討、檢查指導(dǎo)工作的接待支出。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)41萬元,其中:公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)41萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加14萬元,增加原因主要是我局未實行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位公務(wù)車輛收回后重新分配新增3輛公務(wù)用車。公務(wù)用車主要用于局本級機關(guān)及下屬單位根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署,執(zhí)行公務(wù)和開展基層工作調(diào)研、政府投資項目評審、循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排、國際低碳城事務(wù)等業(yè)務(wù)活動所開支的公務(wù)用車運行支出。
五、政府采購預(yù)算情況
2017年區(qū)發(fā)改局政府采購預(yù)算總額712萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算42萬元、政府采購工程預(yù)算370萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元(詳見表九)。
六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
2017年區(qū)發(fā)改局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算380萬元,比2016年預(yù)算增加25萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用支出。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金;
2、其他收入:指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入;
3、一般公共服務(wù):反映人力資源及組織事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、群眾團體事務(wù)、宣傳事務(wù)、財政財務(wù)事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)及其他一般公共服務(wù)等支出;
4、公共安全:反映公共安全及綜治維穩(wěn)、司法事務(wù)支出;
5、文化體育與傳媒:反映舉辦各類文化體育活動事務(wù)支出;
6、社會保障和就業(yè):反映人力資源和社會保障管理事務(wù)、就業(yè)事務(wù)、退休事務(wù)、殘疾人保障、敬老院、低保、高齡老人補貼等事務(wù)支出;
7、醫(yī)療衛(wèi)生:反映人口和計劃生育事務(wù),包括計生基礎(chǔ)工作、宣傳教育、人口管理、計生六項免費服務(wù)等支出;
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù):反映城市管理、城鄉(xiāng)社區(qū)管理、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施等支出;
9、農(nóng)林水事務(wù):反映動物防疫農(nóng)水產(chǎn)品檢測、農(nóng)林水事務(wù)等支出;
10、國土資源氣象等事務(wù):反映其他國土資源事務(wù)支出;
11、其他支出:反映民兵建設(shè)管理、食安藥安、其他扶貧及應(yīng)急、基建等支出;
12、“三公”經(jīng)費:反映單位因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及行費、公務(wù)接待費;
13、機關(guān)運行經(jīng)費:反映單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第三部分 2017年部門預(yù)算報表
表一
部門收支總表
部門:龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項 目 | 2017年預(yù)算 | 支 出 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財政撥款收入 | 5,526 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 3,137 |
(一)一般公共預(yù)算 | 5,526 | 二、外交支出 | |
(二)政府性基金預(yù)算 | 三、國防支出 | ||
二、財政專戶撥款資金 | 四、公共安全支出 | ||
三、經(jīng)營收入及其他收入 | 五、教育支出 | ||
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| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |
|
| 七、文化體育與傳媒支出 | |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 63 |
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | |
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| 十三、交通運輸支出 | |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |
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| 十六、金融支出 | |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | |
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| 十八、國土海洋氣象等支出 | |
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| 十九、住房保障支出 | 243 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | |
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| 二十一、其他支出 | 2,083 |
|
| 二十二、債務(wù)還本支出 | |
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| 二十三、債務(wù)付息支出 | |
本年收入合計 | 5,526 | 本年支出合計 | 5,526 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計 | 5,526 | 支出總計 | 5,526 |
表二
部門預(yù)算收入總表
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
科目 編碼 | 科目名稱 | 收入合計 | 本年收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
財政預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 經(jīng)營及其他收入 | |||||||
小計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | |||||||
| 合計 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | |||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3,137 | 3,137 | 3,137 | |||||
2010401 | 行政運行 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | |||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 272 | 272 | 272 | |||||
2010404 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 69 | 69 | 69 | |||||
2010405 | 日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié) | 198 | 198 | 198 | |||||
2010407 | 經(jīng)濟體制改革研究 | 20 | 20 | 20 | |||||
2010408 | 物價管理 | 11 | 11 | 11 | |||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 563 | 563 | 563 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 63 | 63 | 63 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 63 | 63 | 63 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 63 | 63 | 63 | |||||
221 | 住房保障支出 | 243 | 243 | 243 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 243 | 243 | 243 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 80 | 80 | 80 | |||||
2210203 | 購房補貼 | 163 | 163 | 163 | |||||
229 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | |||||
22999 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | |||||
2299901 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
表三
部門支出總表(按功能科目)
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 5,526 | 2,310 | 3,216 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
2010401 | 行政運行 | 2,004 | 2,004 | |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 272 | 272 | |
2010404 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 69 | 69 | |
2010405 | 日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié) | 198 | 198 | |
2010407 | 經(jīng)濟體制改革研究 | 20 | 20 | |
2010408 | 物價管理 | 11 | 11 | |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 563 | 563 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 63 | 63 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 63 | 63 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 63 | 63 | |
221 | 住房保障支出 | 243 | 243 | |
22102 | 住房改革支出 | 243 | 243 | |
2210201 | 住房公積金 | 80 | 80 | |
2210203 | 購房補貼 | 163 | 163 | |
229 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
22999 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
2299901 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 |
表四
財政撥款收支總表
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項 目 | 2017年預(yù)算 | 支 出 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、本年收入 | 5526 | 一、本年支出 | 5266 |
(一)一般公共預(yù)算 | 5526 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 3,137 |
(二)政府性基金預(yù)算 | (二)外交支出 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (三)國防支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金 | (五)教育支出 | ||
|
| (六)科學(xué)技術(shù)支出 | |
|
| (七)文化體育與傳媒支出 | |
|
| (八)社會保障和就業(yè)支出 | 63 |
|
| (九)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | |
|
| (十)節(jié)能環(huán)保支出 | |
|
| (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |
|
| (十二)農(nóng)林水支出 | |
|
| (十三)交通運輸支出 | |
|
| (十四)資源勘探信息等支出 | |
|
| (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |
|
| (十六)金融支出 | |
|
| (十七)援助其他地區(qū)支出 | |
|
| (十八)國土海洋氣象等支出 | |
|
| (十九)住房保障支出 | 243 |
|
| (二十)糧油物資儲備支出 | |
|
| (二十一)其他支出 | |
|
| (二十二)債務(wù)還本支出 | |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 5526 | 支出總計 | 5526 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
功能分類科目 | 2017年一般公共預(yù)算支出數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 5,526 | 2,310 | 3,216 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
2010401 | 行政運行 | 2,004 | 2,004 | |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 272 | 272 | |
2010404 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 69 | 69 | |
2010405 | 日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié) | 198 | 198 | |
2010407 | 經(jīng)濟體制改革研究 | 20 | 20 | |
2010408 | 物價管理 | 11 | 11 | |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 563 | 563 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 63 | 63 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 63 | 63 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 63 | 63 | |
221 | 住房保障支出 | 243 | 2430 | |
22102 | 住房改革支出 | 243 | 243 | |
2210201 | 住房公積金 | 80 | 80 | |
2210203 | 購房補貼 | 163 | 163 | |
229 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
22999 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
2299901 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 |
表六
一般公共預(yù)算支出表(按經(jīng)濟科目)
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 總計 | 2017年一般公共預(yù)算基本支出 | 2017年一般公共預(yù)算項目支出 | ||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭補助支出 | ||
| 合計 | 5,526 | 2,310 | 1,588 | 380 | 342 | 3,216 |
301 | 工資福利支出 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | |||
30101 | 基本工資 | 283 | 283 | 283 | |||
30102 | 津貼補貼 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | |||
30104 | 社會保障繳費 | 88 | 88 | 88 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,471 | 380 | 380 | 1,091 | ||
30201 | 辦公費 | 120 | 120 | 120 | |||
30205 | 水費 | 2 | 2 | 2 | |||
30206 | 電費 | 4 | 4 | 4 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | 5 | 5 | 5 | |||
30213 | 維修(護)費 | 59 | 59 | ||||
30214 | 租賃費 | 9 | 9 | 9 | |||
30216 | 培訓(xùn)費 | 7 | 7 | 7 | |||
30217 | 公務(wù)接待費 | 3 | 3 | ||||
30226 | 勞務(wù)費 | 141 | 121 | 121 | 20 | ||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 84 | 84 | ||||
30228 | 工會經(jīng)費 | 19 | 19 | 19 | |||
30229 | 福利費 | 13 | 13 | 13 | |||
30230 | 食堂支出 | 23 | 23 | 23 | |||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 41 | 41 | 41 | |||
30239 | 其他交通費用 | 16 | 16 | 16 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 925 | 925 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助支出 | 342 | 342 | 342 | |||
30302 | 退休費 | 63 | 63 | 63 | |||
30309 | 獎勵金 | 36 | 36 | 36 | |||
30311 | 住房公積金 | 80 | 80 | 80 | |||
30313 | 購房補貼 | 163 | 163 | 163 | |||
309 | 基本建設(shè)支出 | 2,083 | 2,083 | ||||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 2,083 | 2,083 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 42 | 42 | ||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 42 | 42 |
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 2017年政府性基金預(yù)算支出數(shù) | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
注:沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
.
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
年度 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | ||||
2016年 | 30.8 | 0 | 4 | 26.80 | 0 | 26.80 |
2017年 | 43.30 | 0 | 2.50 | 40.80 | 0 | 40.80 |
表九
政府采購預(yù)算表
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
品目編碼 | 品目名稱 | 金額 |
| 合計 | 711.78 |
A | 貨物類 | 42.08 |
A030201 | 臺式計算機 | 15 |
A03020201 | 普通激光式打印機 | 3 |
A030204 | 傳真機 | 0.14 |
A030207 | 掃描儀 | 0.14 |
A030299 | 其他辦公自動化設(shè)備 | 15 |
A0304 | 手提電腦 | 8.80 |
B | 工程類 | 370 |
B0199 | 其他建筑設(shè)施建設(shè) | 110 |
B1000 | 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程 | 260 |
C | 服務(wù)類 | 299.70 |
C9900 | 其他服務(wù) | 299.70 |
表十
基本建設(shè)項目資金預(yù)算表
部門:深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 單位:萬元
單位 編碼 | 單位名稱 | 項目編碼 | 項目名稱 | 總金額 | 資金來源 |
006 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局 |
|
| 2,083 |
|
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010012 | 《龍崗區(qū)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 30 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010022 | 國際低碳城智慧低碳管理平臺(啟動區(qū)) | 80 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010001 | 《龍崗區(qū)產(chǎn)業(yè)與城市協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 140 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010011 | 《寶龍科技城基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)配套項目建設(shè)模式研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 80 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010017 | 深圳市龍崗區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革補短板惠民生行動計劃規(guī)劃研究 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010023 | 深圳國際低碳城拓展區(qū)19單元詳細藍圖 | 40 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010006 | 《龍崗河園山生態(tài)園段概念設(shè)計方案研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 7 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010025 | 深圳國際低碳城加快推進國家低碳城(鎮(zhèn))試點工作實施方案委托協(xié)議書 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010026 | 深圳國際低碳城GQ07-02地塊規(guī)劃調(diào)整 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010004 | 《龍崗區(qū)東部環(huán)境園段概念設(shè)計方案研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 8 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010015 | 龍崗“十三五”市區(qū)兩級政府投資項目實施策略行動計劃 | 30 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010028 | 深圳市國際低碳城節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園土地利用規(guī)劃、基本生態(tài)控制線規(guī)劃梳理及啟動區(qū)土地利用規(guī)劃、基本生態(tài)控制線規(guī)劃調(diào)整 | 4 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010020 | 龍崗區(qū)政府投資項目管理系統(tǒng) | 260 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010009 | 《2017年政府投資項目評審費》 | 870 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010005 | 《龍崗河年豐橋段概念設(shè)計方案研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 8 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010008 | 《龍崗區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)2016-2018年醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010030 | 深圳國際低碳城啟動區(qū)及周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施規(guī)劃研究 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010024 | 中歐未來城與德國小鎮(zhèn)土地開發(fā)前期研究項目 | 20 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010010 | 《<橫崗西坑-安良片區(qū)PPP項目現(xiàn)狀摸底專項研究>等19個項目》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 190 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010007 | 《龍崗河龍園段概念設(shè)計方案研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 7 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010013 | 《龍崗區(qū)園區(qū)、社區(qū)、企業(yè)、商場低碳評價標準指標體系研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 20 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010027 | 國際低碳城拓展區(qū)2015-2020年重大項目庫 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010016 | 2017年度龍崗區(qū)政府投資已立項道路工程項目進展情況梳理分析 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010014 | 龍崗區(qū)建設(shè)工程標準提升研究 | 110 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010029 | 深圳國際低碳城啟動區(qū)1平方公里海綿城市建設(shè)詳細規(guī)劃工作實施方案 | 10 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010003 | 《龍崗區(qū)特色小鎮(zhèn)整體規(guī)劃及發(fā)展策略研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 50 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010032 | 深圳國際低碳城啟動區(qū)存量物業(yè)統(tǒng)租、改造與運營方案研究 | 4 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010002 | 《龍崗河龍城廣場段概念設(shè)計方案研究》規(guī)劃設(shè)計前期經(jīng)費 | 9 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010021 | 深圳國際低碳城節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園空間規(guī)劃研究 | 20 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010031 | 國際低碳城整村統(tǒng)籌項目財務(wù)測算咨詢服務(wù) | 7 | 財政撥款 |
006001 | 深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局本級 | 2017529410060010018 | 2014-2016深圳市龍崗區(qū)規(guī)劃研究類咨詢項目梳理及總結(jié) | 9 | 財政撥款 |