一、預算收入變化情況
2015年預算支出1687.81萬元,相比2014年增支31.59萬元,增長比例為2 %。
預算收入增長,主要是因為本區(qū)城市化發(fā)展規(guī)模、辦學規(guī)模、學生人數(shù)及教師隊伍不斷擴大,業(yè)務工作量相應增加導致。
二、三公經(jīng)費變化情況
單位:萬元 |
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年度 |
“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額 |
因公出國(境)費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
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公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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2014年 |
22 |
0 |
2 |
0 |
20 |
2015年 |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費預算19萬元,相比2014年減支3萬元,下降比例為14 %。
其中:因公出國(境)費預算0 萬元,比2014年預算增支/減支 0 萬元,主要原因是無此項計劃;公務接待費預算0萬元,比2014年預算減支2萬元,主要原因是節(jié)約開支,取消接待 ;公務用車購置及運行費預算19萬元,比2014年預算減支7萬元,主要原因是:原有5輛車運行,現(xiàn)只有4輛車運行,用車安排更合理,節(jié)約開支。