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2015年預算總額及“三公”比去年變化情況的補充說明(進修學校)

發(fā)布時間: 2015-11-26 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

  一、預算收入變化情況

  2015年預算支出1687.81萬元,相比2014年增支31.59萬元,增長比例為2 %。

  預算收入增長,主要是因為本區(qū)城市化發(fā)展規(guī)模、辦學規(guī)模、學生人數(shù)及教師隊伍不斷擴大,業(yè)務工作量相應增加導致。

  二、三公經(jīng)費變化情況

  

         

單位:萬元

年度

“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

公務用車購置費

公務用車運行維護費

2014年

22

0

2

0

20

2015年

19

0

0

0

19

  2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費預算19萬元,相比2014年減支3萬元,下降比例為14 %。

  其中:因公出國(境)費預算0 萬元,比2014年預算增支/減支 0 萬元,主要原因是無此項計劃;公務接待費預算0萬元,比2014年預算減支2萬元,主要原因是節(jié)約開支,取消接待 ;公務用車購置及運行費預算19萬元,比2014年預算減支7萬元,主要原因是:原有5輛車運行,現(xiàn)只有4輛車運行,用車安排更合理,節(jié)約開支。

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