一、預算收入變化情況
2015年預算收入 1894 萬元,相比2014年增收179萬元,增長比例為9%。
預算收入增加主要在以下兩方面:1、人員工資的正常晉升;2、事業(yè)收入(即向?qū)W員收取的學費)比去年預計增收150萬。
二、三公經(jīng)費變化情況
單位:萬元 |
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年度 |
“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額 |
因公出國(境)費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
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公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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2014年 |
8.4 |
0 |
0.2 |
0 |
8.2 |
2015年 |
31.5 |
0 |
0 |
0 |
31.5 |
2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費預算31.5萬元,相比2014年增加23.1萬元,增加比例為275 %。
增加的主要原因是:本校實有公務用車共7輛,原運行維護費財政安排1.2萬元/輛,不足部分從本校事業(yè)收入中補充。2015年,公務用車運行維護費全額由財政安排(4.5萬元/輛),因此造成三公預算增加。同時,因我區(qū)公務用車改革事項,公務用車運行維護費口徑變化不存在年度間的可比性。