一、預算收入變化情況
2015年預算收入2,771.03萬元,相比2014年增加616.04萬元,增長比例為28.6 %。
預算支出增長,主要是因為2015年正編人員人數、一次性房補等有較大幅度增長,同時,2015年實行車改后,新增了用車補貼。
二、三公經費變化情況
單位:萬元 |
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年度 |
“三公”經費財政撥款預算總額 |
因公出國(境)費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
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公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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2014年 |
22.6 |
0 |
0.8 |
0 |
21.8 |
2015年 |
18.9 |
0 |
0.8 |
0 |
18.1 |
2015年財政撥款的“三公”經費預算18.9萬元,相比2014年減支3.7萬元,下降比例為16 %。
其中:因公出國(境)費預算0 萬元,比2014年預算增支/減支 0 萬元,主要原因是無此項計劃;公務接待費預算0.8萬元,比2014年預算增支/減支 0 萬元,因業(yè)務開展需要,控制不增加;公務用車購置及運行費預算18.1萬元,比2014年預算減支3.7萬元,因我區(qū)公務用車改革事項,公務用車運行維護費口徑變化不存在年度間的可比性。