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龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年部門預算報告

發(fā)布時間: 2016年02月15日 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

  第一部分  龍崗區(qū)南灣街道辦事處概況

  一、龍崗區(qū)南灣街道辦事處主要職能

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示,完成市、區(qū)人民政府部署的各項任務。

 ?。ǘ┘訌娀鶎诱嘟ㄔO,領導社區(qū)工作站,指導社區(qū)居民委員會工作,促進居民自治;及時向上級政府反映居民的意見和要求,負責處理人民來信和來訪。

 ?。ㄈ┘訌娚鐣髁x精神文明建設,開展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等工作。

  (四)負責維護社會穩(wěn)定和社會治安綜合治理工作,開展人民調解和治安保衛(wèi)工作。

  (五)維護老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權益。

 ?。﹨⑴c新建、改建居住區(qū)的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作,參與城中村(舊村)改造工作,協(xié)助有關部門對公共建筑、市政配套設施的使用進行管理監(jiān)督。

 ?。ㄆ撸┴撠煶鞘泄芾砉ぷ骱统枪芫C合執(zhí)法工作;按有關規(guī)定組織、協(xié)調、指揮轄區(qū)有關領域的執(zhí)法工作;做好“三防”和抗災工作。

  (八)負責勞動管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

  (九)負責計劃生育工作,加強人口管理和出租屋管理。

  (十)開展擁軍優(yōu)屬和擁軍愛民、殯葬改革等各項民政工作,做好人民武裝工作;興辦社會福利事業(yè),做好社會救助和其他社會保障工作。

  (十一)加強社區(qū)建設,開展便民、利民的社區(qū)服務。

 ?。ㄊ﹥?yōu)化投資環(huán)境,做好為轄區(qū)企業(yè)服務工作,規(guī)范、監(jiān)管股份合作經(jīng)濟組織,促進轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

  (十三)加強環(huán)境保護工作,促進環(huán)境與社會、經(jīng)濟的協(xié)調發(fā)展。

 ?。ㄊ模┏修k區(qū)人民政府交辦的事項。

  二、部門預算單位構成

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處部門預算單位包括:南灣街道辦事處本級,市政服務中心、計生服務中心、流動人口和出租屋綜合管理所、人力資源服務中心、動物防疫監(jiān)督所、文體服務中心、投資服務中心、機關后勤服務中心、農(nóng)林水管理中心共10個基層單位。與2015年預算對比,增加9個基層預算單位。

  三、部門人員和車輛情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處總編制數(shù)456人,在職實有人數(shù)401人;離退休9人;聘員員額1226人,實有聘員1116人。與2015年預算對比,編制人數(shù)沒有增減,在職實有人員減少12人,離退休人員增加1人,聘員減少15人。

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處共有車輛61輛(公務用車改革后保留車輛60輛、接區(qū)消防大隊移交消防車1輛),其中:一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車33輛、特種專業(yè)技術用車16輛、其他用車2輛。與2015年預算對比,車輛增加1輛。

  第二部分  2016年部門預算安排情況說明

  一、2016年部門預算收支總體情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年收支總預算43,158.94萬元(詳見表一),其中:本年收入43,158.94萬元,占收入預算100%;本年支出43,158.94萬元。

  二、2016年收入預算情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年度收入預算43,158.94萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)42,399.94萬元(包括:一般公共預算41,448.43萬元、政府性基金預算951.51萬元),占98.24%;財政專戶撥款759萬元,占1.76%。

  三、2016年支出預算情況

 ?。ㄒ唬┤趶街С鲱A算情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年度支出預算43,158.94萬元(詳見表三),包括:基本支出17,319.70萬元,占支出預算40%,其中:工資福利支出7,327.26萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出8,778.68萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓費、福利費等公用經(jīng)費,對個人和家庭的補助支出1,213.76萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出25,839.24萬元,占支出預算60%。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年全口徑支出預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出12,182.89萬元,占28.23%;

  2.公共安全支出100萬元,占0.23%;

  3.文化體育與傳媒支出2,176.71萬元,占5.04%;

  4.社會保障和就業(yè)支出313.92,占0.73%;

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,146.26萬元,占2.66%;

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,152.82萬元,占58.28%;

  7.農(nóng)林水支出2,086.35萬元,占4.83%。

 ?。ǘ┮话愎差A算支出預算情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年一般公共預算安排支出41,448.43萬元(詳見表五),其中:基本支出17,319.70萬元,項目支出24,128.73萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年一般公共預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出11,868.99萬元,占28.64%;

  2.公共安全支出100萬元,占0.24%;

  3.文化體育與傳媒支出2,176.71萬元,占5.25%;

  4.社會保障和就業(yè)支出313.92萬元,占0.76%;

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,146.26萬元,占2.77%;

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,756.21萬元,占57.32%;

  7.農(nóng)林水支出2,086.35萬元,占5.04%。

  (三)政府性基金預算支出預算情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年政府性基金預算安排支出951.51萬元(詳見表七),其中:基本支出0萬元,項目支出951.51萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年政府性基金預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出13.9萬元,占1.46%;

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出937.61萬元,占98.54%。

  四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計431.60萬元(詳見表八),比上年預算減少4.90萬元,下降1.12%。其中:

  1.因公出國(境)經(jīng)費5萬元,比上年預算增加5萬元,主要是:以往年度因公出國(境)經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調配,各部門不單獨列報,2016年預算區(qū)財政要求在街道列支。

  2.公務用車購置費0萬元,與2015年預算持平,主要是本年度無公務用車購置計劃。

  3.公務用車運行維護費341.6萬元,用于保障61輛公務用車的運行,比上年預算增加55.1萬元,主要是公務用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務用車運行維護費相應增加。

  4.公務接待費預算85萬元,比上年預算減少65萬元,主要是:嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

  五、政府采購預算情況

  龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年部門預算安排政府采購預算989.13萬元(詳見表九),其中:政府采購服務預算989.13萬元。

  第三部分  2016年部門預算報表

  表一 

部門收支總表

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

 

單位:萬元

收                   入

支                   出

收  入  項  目

2016年預算

支  出  項  目

2016年預算

一、財政撥款收入

42,399.94

一、一般公共服務支出

12,182.89

(一)一般公共預算

41,448.43

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金預算

951.51

三、國防支出

0.00

二、財政專戶撥款資金

759.00

四、公共安全支出

100.00

三、其他收入

0.00

五、教育支出

0.00

   

六、科學技術支出

0.00

   

七、文化體育與傳媒支出

2,176.71

   

八、社會保障和就業(yè)支出

313.92

   

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,146.26

   

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

   

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25,152.82

   

十二、農(nóng)林水支出

2,086.35

   

十三、交通運輸支出

0.00

   

十四、資源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

   

十八、國土資源氣象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、糧油物資儲備支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

本年收入合計

43,158.94

本年支出合計

43,158.94

用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

結轉下年

0.00

上年結轉

0.00

   

收入總計

43,158.94

支出總計

43,158.94

  表二

部門收入總表

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

收入合計

本年收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

上年結余、結轉

財政預算撥款

財政專戶撥款

其他收入

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

 

合    計

43,158.94

42,399.94

41,448.43

951.51

759.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

12,182.89

11,882.89

11,868.99

13.90

300.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

4,922.53

4,622.53

4,608.63

13.90

300.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事務

4,922.53

4,622.53

4,608.63

13.90

300.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,607.00

1,607.00

1,607.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

機關服務

1,607.00

1,607.00

1,607.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務

262.29

262.29

262.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商貿(mào)事務支出

193.22

193.22

193.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商貿(mào)事務支出

69.07

69.07

69.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

5,391.07

5,391.07

5,391.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

231.72

231.72

231.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

5,159.35

5,159.35

5,159.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武裝警察

70.00

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

消防

70.00

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基層司法業(yè)務

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

2,176.71

2,176.71

2,176.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

184.52

184.52

184.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事務

101.36

101.36

101.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

72.00

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

11.16

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,992.19

1,992.19

1,992.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

1,992.19

1,992.19

1,992.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

313.92

313.92

313.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

177.92

177.92

177.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事務

142.60

142.60

142.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就業(yè)管理事務

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

5.32

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

136.00

136.00

136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

96.00

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,146.26

1,146.26

1,146.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

105.96

105.96

105.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事務

105.96

105.96

105.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

1,040.30

1,040.30

1,040.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

1,040.30

1,040.30

1,040.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25,152.82

24,693.82

23,756.21

937.61

459.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

6,838.52

6,838.52

6,838.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事務

297.46

297.46

297.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

機關服務

1,061.29

1,061.29

1,061.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管執(zhí)法

1,067.00

1,067.00

1,067.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

4,107.98

4,107.98

4,107.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

304.78

304.78

304.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎設施建設

1,750.00

1,750.00

1,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

6,157.99

6,157.99

6,017.39

140.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

5,949.61

5,949.61

5,809.00

140.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

208.39

208.39

208.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,406.31

9,947.31

9,150.31

797.00

459.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,406.31

9,947.31

9,150.31

797.00

459.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

2,086.35

2,086.35

2,086.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

261.44

261.44

261.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事務

236.44

236.44

236.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林業(yè)

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林業(yè)支出

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

849.00

849.00

849.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程運行與維護

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

839.00

839.00

839.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他農(nóng)林水支出

945.91

945.91

945.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他農(nóng)林水支出

945.91

945.91

945.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  表三

部門支出總表(按功能科目)

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

 

合       計

43,158.94

17,319.70

25,839.24

201

一般公共服務支出

12,182.89

5,228.42

6,954.47

20101

人大事務

4,922.53

0.00

4,922.53

2010102

一般行政管理事務

4,922.53

0.00

4,922.53

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,607.00

0.00

1,607.00

2010303

機關服務

1,607.00

0.00

1,607.00

20113

商貿(mào)事務

262.29

69.07

193.22

2011399

其他商貿(mào)事務支出

262.29

69.07

193.22

20199

其他一般公共服務支出

5,391.07

5,159.35

231.72

2019999

其他一般公共服務支出

5,391.07

5,159.35

231.72

204

公共安全支出

100.00

0.00

100.00

20401

武裝警察

70.00

0.00

70.00

2040103

消防

70.00

0.00

70.00

20406

司法

30.00

0.00

30.00

2040604

基層司法業(yè)務

30.00

0.00

30.00

207

文化體育與傳媒支出

2,176.71

2,003.35

173.36

20701

文化

184.52

11.16

173.36

2070102

一般行政管理事務

101.36

0.00

101.36

2070199

其他文化支出

83.16

11.16

72.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,992.19

1,992.19

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

1,992.19

1,992.19

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

313.92

101.32

212.60

20801

人力資源和社會保障管理事務

177.92

5.32

172.60

2080102

一般行政管理事務

142.60

0.00

142.60

2080106

就業(yè)管理事務

15.00

0.00

15.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

20.32

5.32

15.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

136.00

96.00

40.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

136.00

96.00

40.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,146.26

193.88

952.38

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

105.96

0.00

105.96

2100102

一般行政管理事務

105.96

0.00

105.96

21007

計劃生育事務

1,040.30

193.88

846.42

2100799

其他計劃生育事務支出

1,040.30

193.88

846.42

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25,152.82

9,426.18

15,726.64

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

6,838.52

1,366.08

5,472.44

2120102

一般行政管理事務

297.46

0.00

297.46

2120103

機關服務

1,061.29

1,061.29

0.00

2120104

城管執(zhí)法

1,067.00

0.00

1,067.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

4,412.76

304.78

4,107.98

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

1,750.00

0.00

1,750.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎設施建設

1,750.00

0.00

1,750.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

6,157.99

208.39

5,949.61

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

6,157.99

208.39

5,949.61

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,406.31

7,851.71

2,554.59

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,406.31

7,851.71

2,554.59

213

農(nóng)林水支出

2,086.35

366.56

1,719.79

21301

農(nóng)業(yè)

261.44

0.00

261.44

2130102

一般行政管理事務

236.44

0.00

236.44

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

25.00

0.00

25.00

21302

林業(yè)

30.00

0.00

30.00

2130299

其他林業(yè)支出

30.00

0.00

30.00

21303

水利

849.00

0.00

849.00

2130306

水利工程運行與維護

10.00

0.00

10.00

2130314

防汛

839.00

0.00

839.00

21399

其他農(nóng)林水支出

945.91

366.56

579.35

2139999

其他農(nóng)林水支出

945.91

366.56

579.35

 

  表四

財政撥款收支總表

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

 

單位:萬元

收                   入

支                   出

收  入  項  目

2016年預算

支  出  項  目

2016年預算

一、本年收入

42,399.94

一、本年支出

42,399.94

(一)一般公共預算

41,448.43

(一)一般公共服務支出

11,882.89

(二)政府性基金預算

951.51

(二)外交支出

0.00

二、上年結轉

0.00

(三)國防支出

0.00

(一)一般公共預算

0.00

(四)公共安全支出

100.00

(二)政府性基金預算

0.00

(五)教育支出

0.00

   

(六)科學技術支出

0.00

   

(七)文化體育與傳媒支出

2,176.71

   

(八)社會保障和就業(yè)支出

313.92

   

(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,146.26

   

(十)節(jié)能環(huán)保支出

0.00

   

(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

24,693.82

   

(十二)農(nóng)林水支出

2,086.35

   

(十三)交通運輸支出

0.00

   

(十四)資源勘探信息等支出

0.00

   

(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

   

(十六)金融支出

0.00

   

(十七)援助其他地區(qū)支出

0.00

   

(十八)國土資源氣象等支出

0.00

   

(十九)住房保障支出

0.00

   

(二十)糧油物資儲備支出

0.00

   

(二十一)其他支出

0.00

   

二、結轉下年

0.00

收入總計

42,399.94

支出總計

42,399.94

 

  表五

一般公共預算支出表

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

單位:萬元

功能分類科目

2016年一般公共預算支出數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合       計

41,448.43

17,319.70

24,128.73

201

一般公共服務支出

11,868.99

5,228.42

6,640.57

20101

人大事務

4,608.63

0.00

4,608.63

2010102

一般行政管理事務

4,608.63

0.00

4,608.63

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,607.00

0.00

1,607.00

2010303

機關服務

1,607.00

0.00

1,607.00

20113

商貿(mào)事務

262.29

69.07

193.22

2011399

其他商貿(mào)事務支出

262.29

69.07

193.22

20199

其他一般公共服務支出

5,391.07

5,159.35

231.72

2019999

其他一般公共服務支出

5,391.07

5,159.35

231.72

204

公共安全支出

100.00

0.00

100.00

20401

武裝警察

70.00

0.00

70.00

2040103

消防

70.00

0.00

70.00

20406

司法

30.00

0.00

30.00

2040604

基層司法業(yè)務

30.00

0.00

30.00

207

文化體育與傳媒支出

2,176.71

2,003.35

173.36

20701

文化

184.52

11.16

173.36

2070102

一般行政管理事務

101.36

0.00

101.36

2070199

其他文化支出

83.16

11.16

72.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,992.19

1,992.19

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

1,992.19

1,992.19

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

313.92

101.32

212.60

20801

人力資源和社會保障管理事務

177.92

5.32

172.60

2080102

一般行政管理事務

142.60

0.00

142.60

2080106

就業(yè)管理事務

15.00

0.00

15.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

20.32

5.32

15.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

136.00

96.00

40.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

136.00

96.00

40.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,146.26

193.88

952.38

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

105.96

0.00

105.96

2100102

一般行政管理事務

105.96

0.00

105.96

21007

計劃生育事務

1,040.30

193.88

846.42

2100799

其他計劃生育事務支出

1,040.30

193.88

846.42

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

23,756.21

9,426.18

14,330.03

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

6,838.52

1,366.08

5,472.44

2120102

一般行政管理事務

297.46

0.00

297.46

2120103

機關服務

1,061.29

1,061.29

0.00

2120104

城管執(zhí)法

1,067.00

0.00

1,067.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

4,412.76

304.78

4,107.98

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

1,750.00

0.00

1,750.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎設施建設

1,750.00

0.00

1,750.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

6,017.39

208.39

5,809.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

6,017.39

208.39

5,809.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

9,150.31

7,851.71

1,298.59

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

9,150.31

7,851.71

1,298.59

213

農(nóng)林水支出

2,086.35

366.56

1,719.79

21301

農(nóng)業(yè)

261.44

0.00

261.44

2130102

一般行政管理事務

236.44

0.00

236.44

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

25.00

0.00

25.00

21302

林業(yè)

30.00

0.00

30.00

2130299

其他林業(yè)支出

30.00

0.00

30.00

21303

水利

849.00

0.00

849.00

2130306

水利工程運行與維護

10.00

0.00

10.00

2130314

防汛

839.00

0.00

839.00

21399

其他農(nóng)林水支出

945.91

366.56

579.35

2139999

其他農(nóng)林水支出

945.91

366.56

579.35

  表六

一般公共預算基本支出表

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2016年一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

工資福利支出

公用經(jīng)費

對個人和家庭補助支出

 

合  計:

17,319.70

7,327.26

8,778.68

1,213.76

301

工資福利支出

7,327.26

7,327.26

0.00

0.00

30101

基本工資

5,681.43

5,681.43

0.00

0.00

30104

社會保障繳費

499.42

499.42

0.00

0.00

30199

其他工資福利支出

1,146.41

1,146.41

0.00

0.00

302

商品和服務支出

8,778.68

0.00

8,778.68

0.00

30201

辦公費

538.72

0.00

538.72

0.00

30205

水費

50.00

0.00

50.00

0.00

30206

電費

300.00

0.00

300.00

0.00

30209

物業(yè)管理費

460.00

0.00

460.00

0.00

30214

租賃費

820.00

0.00

820.00

0.00

30216

培訓費

25.50

0.00

25.50

0.00

30226

勞務費

5,906.10

0.00

5,906.10

0.00

30228

工會經(jīng)費

65.80

0.00

65.80

0.00

30229

福利費

51.00

0.00

51.00

0.00

30231

公務用車運行維護費

341.60

0.00

341.60

0.00

30239

其他交通費用

219.96

0.00

219.96

0.00

303

對個人和家庭的補助支出

1,213.76

0.00

0.00

1,213.76

30302

退休費

96.00

0.00

0.00

96.00

30309

獎勵金

127.50

0.00

0.00

127.50

30311

住房公積金

566.56

0.00

0.00

566.56

30313

購房補貼

380.00

0.00

0.00

380.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

43.70

0.00

0.00

43.70

  表七

政府性基金預算支出表

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2016年政府性基金預算支出表

合計

基本支出

項目支出

 

合       計

951.51

0.00

951.51

201

一般公共服務支出

13.90

0.00

13.90

20101

人大事務

13.90

0.00

13.90

2010102

一般行政管理事務

13.90

0.00

13.90

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

937.61

0.00

937.61

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

140.61

0.00

140.61

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

140.61

0.00

140.61

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

797.00

0.00

797.00

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

797.00

0.00

797.00

  表八

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

部門:深圳市龍崗區(qū)南灣街道辦事處

   

單位:萬元

年度

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

2015年

436.50 

-   

150.00 

286.50 

-   

286.50 

2016年

431.60

5.00

85.00

341.60

0.00

341.60

  表九

政府采購預算表

部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處

 

單位:萬元

品目編碼

品目名稱

金額

 

合       計

989.13

C

服務類

989.13

C9900

其他服務

989.13

 

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