第一部分 龍崗區(qū)南灣街道辦事處概況
一、龍崗區(qū)南灣街道辦事處主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示,完成市、區(qū)人民政府部署的各項任務。
?。ǘ┘訌娀鶎诱嘟ㄔO,領導社區(qū)工作站,指導社區(qū)居民委員會工作,促進居民自治;及時向上級政府反映居民的意見和要求,負責處理人民來信和來訪。
?。ㄈ┘訌娚鐣髁x精神文明建設,開展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等工作。
(四)負責維護社會穩(wěn)定和社會治安綜合治理工作,開展人民調解和治安保衛(wèi)工作。
(五)維護老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權益。
?。﹨⑴c新建、改建居住區(qū)的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作,參與城中村(舊村)改造工作,協(xié)助有關部門對公共建筑、市政配套設施的使用進行管理監(jiān)督。
?。ㄆ撸┴撠煶鞘泄芾砉ぷ骱统枪芫C合執(zhí)法工作;按有關規(guī)定組織、協(xié)調、指揮轄區(qū)有關領域的執(zhí)法工作;做好“三防”和抗災工作。
(八)負責勞動管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(九)負責計劃生育工作,加強人口管理和出租屋管理。
(十)開展擁軍優(yōu)屬和擁軍愛民、殯葬改革等各項民政工作,做好人民武裝工作;興辦社會福利事業(yè),做好社會救助和其他社會保障工作。
(十一)加強社區(qū)建設,開展便民、利民的社區(qū)服務。
?。ㄊ﹥?yōu)化投資環(huán)境,做好為轄區(qū)企業(yè)服務工作,規(guī)范、監(jiān)管股份合作經(jīng)濟組織,促進轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。
(十三)加強環(huán)境保護工作,促進環(huán)境與社會、經(jīng)濟的協(xié)調發(fā)展。
?。ㄊ模┏修k區(qū)人民政府交辦的事項。
二、部門預算單位構成
龍崗區(qū)南灣街道辦事處部門預算單位包括:南灣街道辦事處本級,市政服務中心、計生服務中心、流動人口和出租屋綜合管理所、人力資源服務中心、動物防疫監(jiān)督所、文體服務中心、投資服務中心、機關后勤服務中心、農(nóng)林水管理中心共10個基層單位。與2015年預算對比,增加9個基層預算單位。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處總編制數(shù)456人,在職實有人數(shù)401人;離退休9人;聘員員額1226人,實有聘員1116人。與2015年預算對比,編制人數(shù)沒有增減,在職實有人員減少12人,離退休人員增加1人,聘員減少15人。
龍崗區(qū)南灣街道辦事處共有車輛61輛(公務用車改革后保留車輛60輛、接區(qū)消防大隊移交消防車1輛),其中:一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車33輛、特種專業(yè)技術用車16輛、其他用車2輛。與2015年預算對比,車輛增加1輛。
第二部分 2016年部門預算安排情況說明
一、2016年部門預算收支總體情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年收支總預算43,158.94萬元(詳見表一),其中:本年收入43,158.94萬元,占收入預算100%;本年支出43,158.94萬元。
二、2016年收入預算情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年度收入預算43,158.94萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)42,399.94萬元(包括:一般公共預算41,448.43萬元、政府性基金預算951.51萬元),占98.24%;財政專戶撥款759萬元,占1.76%。
三、2016年支出預算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A算情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年度支出預算43,158.94萬元(詳見表三),包括:基本支出17,319.70萬元,占支出預算40%,其中:工資福利支出7,327.26萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出8,778.68萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓費、福利費等公用經(jīng)費,對個人和家庭的補助支出1,213.76萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出25,839.24萬元,占支出預算60%。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年全口徑支出預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出12,182.89萬元,占28.23%;
2.公共安全支出100萬元,占0.23%;
3.文化體育與傳媒支出2,176.71萬元,占5.04%;
4.社會保障和就業(yè)支出313.92,占0.73%;
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,146.26萬元,占2.66%;
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,152.82萬元,占58.28%;
7.農(nóng)林水支出2,086.35萬元,占4.83%。
?。ǘ┮话愎差A算支出預算情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年一般公共預算安排支出41,448.43萬元(詳見表五),其中:基本支出17,319.70萬元,項目支出24,128.73萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年一般公共預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出11,868.99萬元,占28.64%;
2.公共安全支出100萬元,占0.24%;
3.文化體育與傳媒支出2,176.71萬元,占5.25%;
4.社會保障和就業(yè)支出313.92萬元,占0.76%;
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,146.26萬元,占2.77%;
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,756.21萬元,占57.32%;
7.農(nóng)林水支出2,086.35萬元,占5.04%。
(三)政府性基金預算支出預算情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年政府性基金預算安排支出951.51萬元(詳見表七),其中:基本支出0萬元,項目支出951.51萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年政府性基金預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出13.9萬元,占1.46%;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出937.61萬元,占98.54%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計431.60萬元(詳見表八),比上年預算減少4.90萬元,下降1.12%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費5萬元,比上年預算增加5萬元,主要是:以往年度因公出國(境)經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調配,各部門不單獨列報,2016年預算區(qū)財政要求在街道列支。
2.公務用車購置費0萬元,與2015年預算持平,主要是本年度無公務用車購置計劃。
3.公務用車運行維護費341.6萬元,用于保障61輛公務用車的運行,比上年預算增加55.1萬元,主要是公務用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務用車運行維護費相應增加。
4.公務接待費預算85萬元,比上年預算減少65萬元,主要是:嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
五、政府采購預算情況
龍崗區(qū)南灣街道辦事處2016年部門預算安排政府采購預算989.13萬元(詳見表九),其中:政府采購服務預算989.13萬元。
第三部分 2016年部門預算報表
表一
部門收支總表 |
|||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項 目 |
2016年預算 |
支 出 項 目 |
2016年預算 |
一、財政撥款收入 |
42,399.94 |
一、一般公共服務支出 |
12,182.89 |
(一)一般公共預算 |
41,448.43 |
二、外交支出 |
0.00 |
(二)政府性基金預算 |
951.51 |
三、國防支出 |
0.00 |
二、財政專戶撥款資金 |
759.00 |
四、公共安全支出 |
100.00 |
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
||
七、文化體育與傳媒支出 |
2,176.71 |
||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
313.92 |
||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,146.26 |
||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25,152.82 |
||
十二、農(nóng)林水支出 |
2,086.35 |
||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
十八、國土資源氣象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
43,158.94 |
本年支出合計 |
43,158.94 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結轉下年 |
0.00 |
上年結轉 |
0.00 |
||
收入總計 |
43,158.94 |
支出總計 |
43,158.94 |
表二
部門收入總表 |
||||||||||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計 |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
上年結余、結轉 |
|||||
財政預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他收入 |
||||||||
小計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
||||||||
合 計 |
43,158.94 |
42,399.94 |
41,448.43 |
951.51 |
759.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
12,182.89 |
11,882.89 |
11,868.99 |
13.90 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事務 |
4,922.53 |
4,622.53 |
4,608.63 |
13.90 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
4,922.53 |
4,622.53 |
4,608.63 |
13.90 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1,607.00 |
1,607.00 |
1,607.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
機關服務 |
1,607.00 |
1,607.00 |
1,607.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
262.29 |
262.29 |
262.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
193.22 |
193.22 |
193.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
69.07 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
5,391.07 |
5,391.07 |
5,391.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
231.72 |
231.72 |
231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
5,159.35 |
5,159.35 |
5,159.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武裝警察 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040103 |
消防 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
2,176.71 |
2,176.71 |
2,176.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
184.52 |
184.52 |
184.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事務 |
101.36 |
101.36 |
101.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
11.16 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
313.92 |
313.92 |
313.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
177.92 |
177.92 |
177.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
142.60 |
142.60 |
142.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
136.00 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
96.00 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,146.26 |
1,146.26 |
1,146.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
105.96 |
105.96 |
105.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事務 |
105.96 |
105.96 |
105.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
計劃生育事務 |
1,040.30 |
1,040.30 |
1,040.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
1,040.30 |
1,040.30 |
1,040.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25,152.82 |
24,693.82 |
23,756.21 |
937.61 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
6,838.52 |
6,838.52 |
6,838.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
297.46 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120103 |
機關服務 |
1,061.29 |
1,061.29 |
1,061.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,067.00 |
1,067.00 |
1,067.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
4,107.98 |
4,107.98 |
4,107.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
304.78 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
1,750.00 |
1,750.00 |
1,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,750.00 |
1,750.00 |
1,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,157.99 |
6,157.99 |
6,017.39 |
140.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5,949.61 |
5,949.61 |
5,809.00 |
140.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
208.39 |
208.39 |
208.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,406.31 |
9,947.31 |
9,150.31 |
797.00 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,406.31 |
9,947.31 |
9,150.31 |
797.00 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,086.35 |
2,086.35 |
2,086.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
261.44 |
261.44 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
236.44 |
236.44 |
236.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林業(yè) |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
849.00 |
849.00 |
849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
945.91 |
945.91 |
945.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
945.91 |
945.91 |
945.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
部門支出總表(按功能科目) |
|||||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合 計 |
43,158.94 |
17,319.70 |
25,839.24 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
12,182.89 |
5,228.42 |
6,954.47 |
|
20101 |
人大事務 |
4,922.53 |
0.00 |
4,922.53 |
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
4,922.53 |
0.00 |
4,922.53 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
|
2010303 |
機關服務 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20401 |
武裝警察 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2040103 |
消防 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
20406 |
司法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
2,176.71 |
2,003.35 |
173.36 |
|
20701 |
文化 |
184.52 |
11.16 |
173.36 |
|
2070102 |
一般行政管理事務 |
101.36 |
0.00 |
101.36 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
83.16 |
11.16 |
72.00 |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
313.92 |
101.32 |
212.60 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
177.92 |
5.32 |
172.60 |
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
142.60 |
0.00 |
142.60 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
20.32 |
5.32 |
15.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,146.26 |
193.88 |
952.38 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
|
2100102 |
一般行政管理事務 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
|
21007 |
計劃生育事務 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25,152.82 |
9,426.18 |
15,726.64 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
6,838.52 |
1,366.08 |
5,472.44 |
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
297.46 |
0.00 |
297.46 |
|
2120103 |
機關服務 |
1,061.29 |
1,061.29 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,067.00 |
0.00 |
1,067.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
4,412.76 |
304.78 |
4,107.98 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,157.99 |
208.39 |
5,949.61 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,157.99 |
208.39 |
5,949.61 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,406.31 |
7,851.71 |
2,554.59 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,406.31 |
7,851.71 |
2,554.59 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,086.35 |
366.56 |
1,719.79 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
261.44 |
0.00 |
261.44 |
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
236.44 |
0.00 |
236.44 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
21302 |
林業(yè) |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21303 |
水利 |
849.00 |
0.00 |
849.00 |
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130314 |
防汛 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
表四
財政撥款收支總表 |
|||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項 目 |
2016年預算 |
支 出 項 目 |
2016年預算 |
一、本年收入 |
42,399.94 |
一、本年支出 |
42,399.94 |
(一)一般公共預算 |
41,448.43 |
(一)一般公共服務支出 |
11,882.89 |
(二)政府性基金預算 |
951.51 |
(二)外交支出 |
0.00 |
二、上年結轉 |
0.00 |
(三)國防支出 |
0.00 |
(一)一般公共預算 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
100.00 |
(二)政府性基金預算 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
(六)科學技術支出 |
0.00 |
||
(七)文化體育與傳媒支出 |
2,176.71 |
||
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
313.92 |
||
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,146.26 |
||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24,693.82 |
||
(十二)農(nóng)林水支出 |
2,086.35 |
||
(十三)交通運輸支出 |
0.00 |
||
(十四)資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
||
(十六)金融支出 |
0.00 |
||
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
(十八)國土資源氣象等支出 |
0.00 |
||
(十九)住房保障支出 |
0.00 |
||
(二十)糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
(二十一)其他支出 |
0.00 |
||
二、結轉下年 |
0.00 |
||
收入總計 |
42,399.94 |
支出總計 |
42,399.94 |
表五
一般公共預算支出表 |
||||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
2016年一般公共預算支出數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合 計 |
41,448.43 |
17,319.70 |
24,128.73 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
11,868.99 |
5,228.42 |
6,640.57 |
20101 |
人大事務 |
4,608.63 |
0.00 |
4,608.63 |
2010102 |
一般行政管理事務 |
4,608.63 |
0.00 |
4,608.63 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
2010303 |
機關服務 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
20113 |
商貿(mào)事務 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
20199 |
其他一般公共服務支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
20401 |
武裝警察 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
2040103 |
消防 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
20406 |
司法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
2,176.71 |
2,003.35 |
173.36 |
20701 |
文化 |
184.52 |
11.16 |
173.36 |
2070102 |
一般行政管理事務 |
101.36 |
0.00 |
101.36 |
2070199 |
其他文化支出 |
83.16 |
11.16 |
72.00 |
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
313.92 |
101.32 |
212.60 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
177.92 |
5.32 |
172.60 |
2080102 |
一般行政管理事務 |
142.60 |
0.00 |
142.60 |
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
20.32 |
5.32 |
15.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,146.26 |
193.88 |
952.38 |
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
2100102 |
一般行政管理事務 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
21007 |
計劃生育事務 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,756.21 |
9,426.18 |
14,330.03 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
6,838.52 |
1,366.08 |
5,472.44 |
2120102 |
一般行政管理事務 |
297.46 |
0.00 |
297.46 |
2120103 |
機關服務 |
1,061.29 |
1,061.29 |
0.00 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,067.00 |
0.00 |
1,067.00 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
4,412.76 |
304.78 |
4,107.98 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,017.39 |
208.39 |
5,809.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,017.39 |
208.39 |
5,809.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,150.31 |
7,851.71 |
1,298.59 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,150.31 |
7,851.71 |
1,298.59 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,086.35 |
366.56 |
1,719.79 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
261.44 |
0.00 |
261.44 |
2130102 |
一般行政管理事務 |
236.44 |
0.00 |
236.44 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
21302 |
林業(yè) |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
21303 |
水利 |
849.00 |
0.00 |
849.00 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2130314 |
防汛 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
表六
一般公共預算基本支出表 |
||||||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||||
經(jīng)濟分類科目 |
2016年一般公共預算基本支出 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
工資福利支出 |
公用經(jīng)費 |
對個人和家庭補助支出 |
|
合 計: |
17,319.70 |
7,327.26 |
8,778.68 |
1,213.76 |
||
301 |
工資福利支出 |
7,327.26 |
7,327.26 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
5,681.43 |
5,681.43 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
499.42 |
499.42 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,146.41 |
1,146.41 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
8,778.68 |
0.00 |
8,778.68 |
0.00 |
|
30201 |
辦公費 |
538.72 |
0.00 |
538.72 |
0.00 |
|
30205 |
水費 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
30206 |
電費 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
|
30214 |
租賃費 |
820.00 |
0.00 |
820.00 |
0.00 |
|
30216 |
培訓費 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
|
30226 |
勞務費 |
5,906.10 |
0.00 |
5,906.10 |
0.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
|
30229 |
福利費 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
341.60 |
0.00 |
341.60 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
219.96 |
0.00 |
219.96 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
1,213.76 |
0.00 |
0.00 |
1,213.76 |
|
30302 |
退休費 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
96.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
127.50 |
|
30311 |
住房公積金 |
566.56 |
0.00 |
0.00 |
566.56 |
|
30313 |
購房補貼 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
380.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
43.70 |
表七
政府性基金預算支出表 |
||||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預算支出表 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
合 計 |
951.51 |
0.00 |
951.51 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
20101 |
人大事務 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
2010102 |
一般行政管理事務 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
937.61 |
0.00 |
937.61 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
140.61 |
0.00 |
140.61 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
140.61 |
0.00 |
140.61 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
797.00 |
0.00 |
797.00 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
797.00 |
0.00 |
797.00 |
表八
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||||
部門:深圳市龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
||||||
年度 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
|||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||||
2015年 |
436.50 |
- |
150.00 |
286.50 |
- |
286.50 |
|
2016年 |
431.60 |
5.00 |
85.00 |
341.60 |
0.00 |
341.60 |
表九
政府采購預算表 |
|||
部門:龍崗區(qū)南灣街道辦事處 |
單位:萬元 |
||
品目編碼 |
品目名稱 |
金額 |
|
合 計 |
989.13 |
||
C |
服務類 |
989.13 |
|
C9900 |
其他服務 |
989.13 |