一、財政撥款開支“三公”經(jīng)費的單位范圍
龍崗區(qū)南灣街道部門預(yù)算中使用財政撥款開支因公出國(境)、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費的單位共有52個,包括街道各行政、事業(yè)單位及社區(qū)工作站等下屬單位。
二、2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算情況
2013年,龍崗區(qū)南灣街道財政撥款開支的“三公”經(jīng)費全年支出決算846萬元,包括使用當(dāng)年財政撥款和上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金發(fā)生的支出。其中:公務(wù)接待費支出決算365萬元,占43.1%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算481萬元,占56.9%。具體情況如下:
(一) 因公出國(境)費用未發(fā)生支出。
(二) 公務(wù)接待費支出365萬元。主要是由街道各行政事業(yè)單位及社區(qū)工作站共計52個核算單位在2013年度發(fā)生的因公接待費用構(gòu)成。
(三) 公務(wù)用車購置及運行費支出481萬元。具體開支內(nèi)容包括:
1.本街道2013年未新購置車輛,公務(wù)用車購置費為零。
2.本街道52個行政事業(yè)單位及社區(qū)工作站財政撥款公務(wù)用車共計150輛,全年運行費用支出共計481萬元,車均經(jīng)費支出3.21萬元。主要用于公務(wù)車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等日常支出。
三、2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
龍崗區(qū)南灣街道2014年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算492萬元,比2013年實際支出減少354萬元,具體預(yù)算安排是:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M預(yù)算為零。
?。ǘ┕珓?wù)接待費預(yù)算150萬元。比2013年實際支出數(shù)減少215萬元。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行費支出342萬元。比2013年實際支出數(shù)減少139萬元。
2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算和2014年預(yù)算情況表
2013年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù) |
2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù) |
備注 |
||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
|
846 |
365 |
481 |
492 |
150 |
342 |
注:
1.因公出國(境)費用:反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出。
2.公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費:反映單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
4.2013年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù),是指使用當(dāng)年財政撥款實際發(fā)生的支出和使用上年財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
5.2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù),是指2014年部門預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。