第一部分 龍崗區(qū)坪地街道辦事處概況
一、龍崗區(qū)坪地街道辦事處主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
?。ǘ┴?fù)責(zé)做好城市管理、社會(huì)管理和公共服務(wù)等工作,貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)計(jì)劃生育的方針、政策和法規(guī),同時(shí)抓好社區(qū)文化建設(shè)。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
?。ㄋ模┡浜仙霞壊块T做好安全生產(chǎn)工作以及“三防”工作。
(五)負(fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目,完善城市功能和配套設(shè)施,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。
(六)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)坪地街道辦事處部門預(yù)算單位包括: 街道辦本級(包括下述單位之外的行政事業(yè)單位及社區(qū)工作站)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、老干部活動(dòng)中心、農(nóng)林水管理中心、人力資源服務(wù)中心、投資服務(wù)中心、文體服務(wù)中心、動(dòng)物防疫監(jiān)督所、計(jì)劃生育服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租屋管理所、市政服務(wù)中心、財(cái)務(wù)管理中心、法律援助站、征收事務(wù)中心共14個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算單位持平。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處總編制數(shù)276人,在職實(shí)有人數(shù)256人;社區(qū)專職人員99人,在職實(shí)有人數(shù)96人;離退休49人;聘員員額1084人,實(shí)有聘員1112人。與2015年預(yù)算對比,編制人數(shù)增加2人,在職實(shí)有人員減少3人,離退休人員增加3人,聘員增加2人。
龍崗區(qū)坪地街道辦事處共有車輛51輛(公務(wù)用車改革后保留車輛51輛),其中:一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛、特種專業(yè)技術(shù)用車15輛、其他用車6輛(應(yīng)急指揮);摩托車19輛(農(nóng)林水中心15輛、市政中心4輛)。與2015年預(yù)算持平。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年收支總預(yù)算43098.35萬元(詳見表一),其中:本年收入43098.35萬元,占收入預(yù)算100%;本年支出43098.35萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年度收入預(yù)算43098.35萬元(詳見表二),其中:財(cái)政撥款收入(財(cái)政補(bǔ)助收入)42793.85萬元(包括:一般公共預(yù)算41519.35萬元、政府性基金預(yù)算1,274.5萬元),占99%;財(cái)政專戶撥款304.5萬元,占1%。
三、2016年支出預(yù)算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年度支出預(yù)算43098.35萬元(詳見表三),包括:基本支出15763.73萬元,占支出預(yù)算37%,其中:工資福利支出6,921.96萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出7468.12萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,373.66萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項(xiàng)目支出27,334.61萬元,占支出預(yù)算63%。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出19027.87萬元,占44%;
2.公共安全支出278.59萬元,占1%;
3.文化體育與傳媒支出481.42萬元,占1%;
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1319.66萬元,占3%;
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出778.12萬元,占2%;
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出17866.54萬元,占41%;
7.農(nóng)林水支出1668.45萬元,占4%;
8.其他支出1,677.7萬元,占4%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排支出41519.35萬元(詳見表五),其中:基本支出15763.73萬元,項(xiàng)目支出25,755.61萬元。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出18723.37萬元,占45%;
2.公共安全支出278.59萬元,占1%;
3.文化體育與傳媒支出463.42萬元,占1%;
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1237.37萬元,占3%;
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出778.12萬元,占2%;
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16692.33萬元,占40%;
7.農(nóng)林水支出1668.45萬元,占4%;
8.其他支出1677.7萬元,占4%。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排支出1,274.5萬元(詳見表七),其中:項(xiàng)目支出1,274.5萬元。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排用于以下方面:
1.文化體育與傳媒支出18萬元,占1%;
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出82.29萬元,占7%;
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,174.21萬元,占92%;
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)340.6萬元(詳見表八),比上年預(yù)算減少20.4萬元,下降6%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)5萬元,比上年預(yù)算增加5萬元,主要是:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配,各部門不單獨(dú)列報(bào);
2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2015年預(yù)算持平,主要是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃;
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)285.6萬元,用于保障51輛公務(wù)用車的運(yùn)行,比上年預(yù)算增加44.6萬元,主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加;
4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50萬元,比上年預(yù)算減少70萬元,主要是:嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
五、政府采購預(yù)算情況
龍崗區(qū)坪地街道辦事處2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算3,267萬元(詳見表九),其中:政府采購服務(wù)預(yù)算3,267萬元。
第三部分 2016年部門預(yù)算報(bào)表
表一
二〇一六年度部門收支總表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款收入 |
42,793.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
19,027.87 |
(一)一般公共預(yù)算 |
41,519.35 |
二、外交支出 |
0.00 |
(二)政府性基金預(yù)算 |
1,274.50 |
三、國防支出 |
0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款資金 |
304.50 |
四、公共安全支出 |
278.59 |
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、文化體育與傳媒支出 |
481.42 |
||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,319.66 |
||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
778.12 |
||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17,866.54 |
||
十二、農(nóng)林水支出 |
1,668.45 |
||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
十八、國土資源氣象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
二十一、其他支出 |
1,677.70 |
||
本年收入合計(jì) |
43,098.35 |
本年支出合計(jì) |
43,098.35 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
||
收入總計(jì) |
43,098.35 |
支出總計(jì) |
43,098.35 |
表二
部門收入總表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計(jì) |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
||||
財(cái)政預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他收入 |
|||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||
合 計(jì) |
43,098.35 |
42,793.85 |
41,519.35 |
1,274.50 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
19,027.87 |
18,723.37 |
18,723.37 |
0.00 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
162.85 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
162.85 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
425.84 |
425.84 |
425.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
199.60 |
199.60 |
199.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
226.24 |
226.24 |
226.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
18,439.18 |
18,134.68 |
18,134.68 |
0.00 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
6,199.82 |
5,895.32 |
5,895.32 |
0.00 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
12,239.35 |
12,239.35 |
12,239.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
278.59 |
278.59 |
278.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20401 |
武裝警察 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040103 |
消防 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
169.00 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
127.27 |
127.27 |
127.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
41.72 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
481.42 |
481.42 |
463.42 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
481.42 |
481.42 |
463.42 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
235.33 |
235.33 |
235.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群眾文化 |
138.10 |
138.10 |
138.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
108.00 |
108.00 |
90.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,319.66 |
1,319.66 |
1,237.37 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
171.38 |
171.38 |
171.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政運(yùn)行 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
91.70 |
91.70 |
91.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
644.75 |
644.75 |
644.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
127.66 |
127.66 |
127.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
517.08 |
517.08 |
517.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
503.54 |
503.54 |
421.25 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
420.62 |
420.62 |
338.33 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
82.92 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
778.12 |
778.12 |
778.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
742.14 |
742.14 |
742.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
742.14 |
742.14 |
742.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17,866.54 |
17,866.54 |
16,692.33 |
1,174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,178.01 |
2,178.01 |
2,178.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
425.22 |
425.22 |
425.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,752.79 |
1,752.79 |
1,752.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,470.61 |
7,470.61 |
6,296.39 |
1,174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,270.21 |
7,270.21 |
6,096.00 |
1,174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
200.39 |
200.39 |
200.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,417.93 |
6,417.93 |
6,417.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,417.93 |
6,417.93 |
6,417.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,668.45 |
1,668.45 |
1,668.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
411.76 |
411.76 |
411.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
148.43 |
148.43 |
148.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
37.45 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
225.89 |
225.89 |
225.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
543.00 |
543.00 |
543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
204.00 |
204.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
339.00 |
339.00 |
339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
713.69 |
713.69 |
713.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
713.69 |
713.69 |
713.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
1,677.70 |
1,677.70 |
1,677.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
1,677.70 |
1,677.70 |
1,677.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
1,677.70 |
1,677.70 |
1,677.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
部門支出總表(按功能科目)
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) |
43,098.35 |
15,763.73 |
27,334.61 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
19,027.87 |
12,465.59 |
6,562.27 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
18,439.18 |
12,239.35 |
6,199.82 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
18,439.18 |
12,239.35 |
6,199.82 |
204 |
公共安全支出 |
278.59 |
41.72 |
236.86 |
20401 |
武裝警察 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
2040103 |
消防 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
20406 |
司法 |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
20499 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
481.42 |
138.10 |
343.33 |
20701 |
文化 |
481.42 |
138.10 |
343.33 |
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
235.33 |
0.00 |
235.33 |
2070109 |
群眾文化 |
138.10 |
138.10 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
108.00 |
0.00 |
108.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,319.66 |
604.68 |
714.98 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
171.38 |
4.68 |
166.70 |
2080101 |
行政運(yùn)行 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
91.70 |
0.00 |
91.70 |
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
24.68 |
4.68 |
20.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
503.54 |
82.92 |
420.62 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
503.54 |
82.92 |
420.62 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
778.12 |
194.56 |
583.56 |
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17,866.54 |
1,784.87 |
16,081.67 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,178.01 |
0.00 |
2,178.01 |
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
425.22 |
0.00 |
425.22 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,752.79 |
0.00 |
1,752.79 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,470.61 |
200.39 |
7,270.21 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,470.61 |
200.39 |
7,270.21 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,668.45 |
534.21 |
1,134.24 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
411.76 |
225.89 |
185.87 |
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
148.43 |
0.00 |
148.43 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
263.33 |
225.89 |
37.45 |
21303 |
水利 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
2130314 |
防汛 |
339.00 |
0.00 |
339.00 |
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
229 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
22999 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
2299901 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
表四
二〇一六年度財(cái)政撥款收支總表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
一、本年收入 |
42,793.85 |
一、本年支出 |
42,793.85 |
(一)一般公共預(yù)算 |
41,519.35 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
18,723.37 |
(二)政府性基金預(yù)算 |
1,274.50 |
(二)外交支出 |
0.00 |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
(三)國防支出 |
0.00 |
(一)一般公共預(yù)算 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
278.59 |
(二)政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
(七)文化體育與傳媒支出 |
481.42 |
||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,319.66 |
||
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
778.12 |
||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17,866.54 |
||
(十二)農(nóng)林水支出 |
1,668.45 |
||
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
(十四)資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
(十六)金融支出 |
0.00 |
||
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
(十八)國土資源氣象等支出 |
0.00 |
||
(十九)住房保障支出 |
0.00 |
||
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
(二十一)其他支出 |
1,677.70 |
||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
||
收入總計(jì) |
42,793.85 |
支出總計(jì) |
42,793.85 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) |
41,519.35 |
15,763.73 |
25,755.61 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
18,723.37 |
12,465.59 |
6,257.77 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
18,134.68 |
12,239.35 |
5,895.32 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
18,134.68 |
12,239.35 |
5,895.32 |
204 |
公共安全支出 |
278.59 |
41.72 |
236.86 |
20401 |
武裝警察 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
2040103 |
消防 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
20406 |
司法 |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
20499 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
463.42 |
138.10 |
325.33 |
20701 |
文化 |
463.42 |
138.10 |
325.33 |
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
235.33 |
0.00 |
235.33 |
2070109 |
群眾文化 |
138.10 |
138.10 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,237.37 |
604.68 |
632.69 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
171.38 |
4.68 |
166.70 |
2080101 |
行政運(yùn)行 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
91.70 |
0.00 |
91.70 |
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
24.68 |
4.68 |
20.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
421.25 |
82.92 |
338.33 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
421.25 |
82.92 |
338.33 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
778.12 |
194.56 |
583.56 |
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
16,692.33 |
1,784.87 |
14,907.46 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,178.01 |
0.00 |
2,178.01 |
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
425.22 |
0.00 |
425.22 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,752.79 |
0.00 |
1,752.79 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,296.39 |
200.39 |
6,096.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,296.39 |
200.39 |
6,096.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,668.45 |
534.21 |
1,134.24 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
411.76 |
225.89 |
185.87 |
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
148.43 |
0.00 |
148.43 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
263.33 |
225.89 |
37.45 |
21303 |
水利 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
2130314 |
防汛 |
339.00 |
0.00 |
339.00 |
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
229 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
22999 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
2299901 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
表六
一般公共預(yù)算基本支出表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
工資福利支出 |
公用經(jīng)費(fèi) |
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
合 計(jì): |
15,763.73 |
6,921.96 |
7,468.12 |
1,373.66 |
|
301 |
工資福利支出 |
6,921.96 |
6,921.96 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
1,831.44 |
1,831.44 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2,818.34 |
2,818.34 |
0.00 |
0.00 |
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
365.15 |
365.15 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
1,907.03 |
1,907.03 |
0.00 |
0.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7,468.12 |
0.00 |
7,468.12 |
0.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
491.35 |
0.00 |
491.35 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
210.60 |
0.00 |
210.60 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
452.34 |
0.00 |
452.34 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
347.53 |
0.00 |
347.53 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
27.40 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5,258.40 |
0.00 |
5,258.40 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
68.50 |
0.00 |
68.50 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
54.80 |
0.00 |
54.80 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
285.60 |
0.00 |
285.60 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
241.80 |
0.00 |
241.80 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1,373.66 |
0.00 |
0.00 |
1,373.66 |
30302 |
退休費(fèi) |
482.59 |
0.00 |
0.00 |
482.59 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
137.00 |
30311 |
住房公積金 |
341.48 |
0.00 |
0.00 |
341.48 |
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
372.84 |
0.00 |
0.00 |
372.84 |
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
39.74 |
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
合 計(jì) |
1,274.50 |
0.00 |
1,274.50 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
20701 |
文化 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,174.21 |
0.00 |
1,174.21 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,174.21 |
0.00 |
1,174.21 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,174.21 |
0.00 |
1,174.21 |
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
||||||
年度 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||||
2015年 |
361.00 |
0.00 |
120.00 |
241.00 |
0.00 |
241.00 |
|
2016年 |
340.60 |
5.00 |
50.00 |
285.60 |
0.00 |
285.60 |
|
表九
政府采購預(yù)算表
部門:深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 |
單位:萬元 |
|
品目編碼 |
品目名稱 |
金額 |
合 計(jì) |
3,267.00 |
|
C |
服務(wù)類 |
3,267.00 |
C9900 |
其他服務(wù) |
3,267.00 |