一、財政撥款開支“三公”經費的單位范圍
龍崗區(qū)政府投資審計中心(以下簡稱“審計中心”)部門預算中使用財政撥款開支因公出國(境)、公務接待費、公務用車購置及運行費的單位共有1個。
二、2013年財政撥款開支的“三公”經費支出決算情況
2013年審計中心財政撥款開支的“三公”經費全年支出決算32.45萬元,比2012年“三公”經費33.76萬元減少1.31萬元。其中:因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.53萬元,占1.63%;公務用車購置及運行費支出31.92萬元,占98.37%。具體情況詳見附表。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0 萬元。與2012年情況相同。
?。ǘ┕珓战哟M支出0.53萬元,較上年2.61萬元支出減少2.08萬元。主要用于上級單位檢查指導工作及兄弟單位交流學習的接待工作。
(三)公務用車購置及運行費支出31.92萬元,其中運行維護費支出31.92萬元。與上年持平。具體開支內容包括:
根據年度審計計劃和上級部門安排的任務,開展工程預算、竣工決算審計外勤工作;開展執(zhí)行公務等業(yè)務活動的公務用車運行支出。2013年我局公務車9臺,其中,我局2013年車均運行維護費3.55萬元。
三、2014年財政撥款安排的“三公”經費預算情況
我局2014年財政撥款安排的“三公”經費預算32.05萬元,年中區(qū)財政預算統(tǒng)一調整11.55萬元,調整后“三公”經費預算控制數20.5萬元,比2013年決算數32.45萬元減少11.95萬元(詳見附表),具體情況是:
1.因公出國(境)經費
2014年因公出國(境)經費預算數0萬元,比2013年決算數持平。
2.公務用車購置及運行經費
2014年公務用車購置和運行維護費預算數30.75萬元,由于公務用車改革,區(qū)財政對公務用車購置及運行費進行統(tǒng)一調整,調減公務用車購置及運行費11.55萬元,調整后公務用車購置及運行費19.2萬元,與2013年決算數31.92萬元減少12.72萬元。
3.公務接待費
2014年公務接待費預算數1.3萬元,比2013年決算數0.53萬元減少0.77萬元。主要原因是為貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,結合我區(qū)嚴控“三公”經費支出有關要求,相應壓減“三公”經費支出。
附表:
2013年財政撥款開支的“三公”經費支出決算和2014年預算情況表
2013年“三公”經費財政撥款決算數 |
2014年“三公”經費財政撥款預算數 |
備注 |
||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
|
32.45 |
0 |
0.53 |
31.92 |
20.5 |
0 |
1.3 |
19.2 |
注: 1. 因公出國(境)費用:反映單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出。
2. 公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
3. 公務用車購置及運行維護費:反映單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
4.2013年“三公”經費財政撥款決算數,是指使用當年財政撥款實際發(fā)生的支出和使用上年財政撥款結余結轉資金發(fā)生的支出。
5.2014年“三公”經費財政撥款預算數,是指2014年部門預算財政撥款安排的“三公”經費預算。