一、財政撥款開支“三公”經(jīng)費的單位范圍
龍崗區(qū)審計局部門預算中使用財政撥款開支因公出國(境)、公務接待費、公務用車購置及運行費的單位共有3 個,包括:本單位機關、第一審計所、第二審計所和第三審計所等下屬單位。
二、2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算情況
2013年我局財政撥款開支的“三公”經(jīng)費全年支出決算71萬元,比2012年“三公”經(jīng)費85.11萬元減少14.11萬元。其中:因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務接待費支出1.04萬元,占1.46%;公務用車購置及運行費支出69.96萬元,占98.54%。具體情況詳見附表。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0 萬元。與2012年持平。
?。ǘ┕珓战哟M支出1.04萬元,較上年13.42萬元支出減少12.38萬元。主要用于上級單位檢查指導工作及兄弟單位交流學習的接待工作。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出69.96萬元,其中運行維護費支出69.96萬元。運行維護費較上年71.69萬元運行維護費支出減少1.73萬元。具體開支內容包括:
根據(jù)年度審計計劃和上級部門安排的任務,開展領導干部任期經(jīng)濟責任審計、績效審計、專項審計調查等審計外勤工作;執(zhí)行公務和開展基層工作調研等業(yè)務活動的公務用車運行支出。2013年我局公務車19臺,其中,我局2013年車均運行維護費3.68萬元,較上年車均運行費3.77萬元下降0.09萬元?!?/p>
三、2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算情況
我局2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算74萬元,年中區(qū)財政預算統(tǒng)一調整,調整后“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)52萬元,比2013年決算數(shù)71萬元減少19萬元(詳見附表),具體情況是:
1.因公出國(境)經(jīng)費
2014年因公出國(境)經(jīng)費預算數(shù)0萬元,比2013年決算數(shù)持平。
2.公務用車購置及運行經(jīng)費
2014年公務用車購置和運行維護費預算數(shù)71.5萬元,由于公務用車改革,區(qū)財政對公務用車購置及運行費進行統(tǒng)一調整,調減公務用車購置及運行費22萬元,調整后公務用車購置及運行費49.5萬元,與2013年決算數(shù)69.96萬元減少20.46萬元。
3.公務接待費
2014年公務接待費預算數(shù)2.5萬元,比2013年預算數(shù)10萬元減少7.5萬元。主要原因是為貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,結合我區(qū)嚴控“三公”經(jīng)費支出有關要求,相應壓減“三公”經(jīng)費支出。
附表:
2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算和2014年預算情況表
2013年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù) |
2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù) |
備注 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
|
71 |
0 |
1.04 |
69.96 |
52 |
0 |
2.5 |
49.5 |
注: 1. 因公出國(境)費用:反映單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出。
2. 公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
3. 公務用車購置及運行維護費:反映單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
4.2013年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù),是指使用當年財政撥款實際發(fā)生的支出和使用上年財政撥款結余結轉資金發(fā)生的支出。
5.2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù),是指2014年部門預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。