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深圳市龍崗區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室(民防委員會辦公室)2013年度部門決算信息公開

  第一部分  深圳市龍崗區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室(民防辦)概況

  一、主要職能

  龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦)主要職能是:貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)應(yīng)急管理、民防(含人民防空、防震減災(zāi)、核事故場外應(yīng)急,下同)等方面的法律、法規(guī)和政策。編制和修訂全區(qū)應(yīng)急管理及人民防空、防震減災(zāi)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施;組織開展全區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),擬訂突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案及民防專項預(yù)案,經(jīng)批準后組織實施;負責(zé)組織編制全區(qū)各類應(yīng)急資源分布圖譜;協(xié)調(diào)相關(guān)單位擬訂全區(qū)應(yīng)急專用物資保障方案和應(yīng)急裝備配置方案,經(jīng)批準后督促實施;建設(shè)完善應(yīng)急平臺。承擔一般級別以上突發(fā)事件應(yīng)急處置的綜合協(xié)調(diào)、指揮和前期處置工作;指導(dǎo)或會同相關(guān)單位開展突發(fā)事件的事后評估和善后處理。負責(zé)各類突發(fā)事件信息的綜合、分析、上報及協(xié)助相關(guān)單位開展信息發(fā)布等工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門和單位組建綜合應(yīng)急救援隊伍和應(yīng)急專業(yè)隊伍,負責(zé)組建并指導(dǎo)訓(xùn)練民防專業(yè)隊伍;負責(zé)應(yīng)急演練的管理工作。負責(zé)人民防空工程的規(guī)劃、審批、驗收使用,會同軍事機關(guān)編制我區(qū)防空襲方案,確定重要經(jīng)濟目標和重點防護單位,依法對城市和經(jīng)濟目標人防建設(shè)進行監(jiān)督檢查;參與建設(shè)戰(zhàn)略疏散地域和應(yīng)急避難場所管理。依法監(jiān)管工程建設(shè)項目抗震設(shè)防和重要工程場地地震安全性評價工作;協(xié)助開展地震監(jiān)測預(yù)警工作。組織開展突發(fā)事件應(yīng)對和民防的宣傳、法制教育;指導(dǎo)應(yīng)急教育基地建設(shè)管理。負責(zé)區(qū)委區(qū)政府值班工作,指導(dǎo)、檢查全區(qū)值班工作。承辦區(qū)委區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

  二、機構(gòu)編制情況

  龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦)共設(shè)3個科室,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制15名,雇員7名,臨聘人員4名。

第二部分深圳市龍崗區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室(民防辦)2013年度部門決算報表

  附件1:

  收入支出決算總表:

 

 

 

 

公開01表

部門(街道):龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦) 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

712.34 

一、一般公共服務(wù)

30

1229.86 

二、上級補助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防

32

87.88 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附屬單位繳款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

110.22 

六、科學(xué)技術(shù)

35

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)

37

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

40

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水事務(wù)

41

 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務(wù)

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出

45

 

 

17

 

十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務(wù)

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務(wù)

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務(wù)支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

822.56 

本年支出合計

54

 1317.74

用事業(yè)基金彌補收支差額

26

 

結(jié)余分配

55

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

1098.12 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

 602.94

 

28

 

 

57

 

合計

29

1920.68 

合計

58

1920.68

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。
25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;

54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

             

  附件2:

  公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開02表

 

部門(街道):龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦)

 

單位:萬元

 

項 目

合計

基本支出

項目支出

 

科目

編碼

科目

名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

1253.21 

399.61

853.60

 

201

一般公共服務(wù)

1215.33

399.61

815.71

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

1215.33

399.61

815.71

 

203

國防

37.88

 

37.88

 

20306

國防動員

37.88

 

37.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
1欄=(2+3)欄。

 
               

  第三部分 深圳市龍崗區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室(民防辦)2013年部門決算情況說明

  一、關(guān)于2013 年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明

  (一)收入合計1,920.68萬元

  2013 年度公共預(yù)算收入合計1,920.68萬元,其中本年收入822.56 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,098.12萬元。具體情況如下:

  1、財政撥款收入712.34萬元。系區(qū)應(yīng)急辦當年從區(qū)財政取得的資金,占收入合計的37%。

  2、其他收入110.22萬元。系區(qū)應(yīng)急辦結(jié)轉(zhuǎn)上年政府采購項目的經(jīng)費,占收入合計的5.73%。

  3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,098.12萬元。包括財政撥款和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,主要是延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,占收入合計的57%。

 ?。ǘ┲С龊嫌?,920.68萬元

  區(qū)應(yīng)急辦2013 年度公共預(yù)算支出合計1,920.68萬元,其中本年支出1,317.74萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.94 萬元。具體情況如下:

  1、一般公共服務(wù)(類)1,229.86 萬元,主要是保障區(qū)應(yīng)急辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及各類政府應(yīng)急工作所需的專項業(yè)務(wù)支出,占支出合計的64%。

  2、國防等事務(wù)(類)87.88萬元,主要用于人民防空事務(wù)支出,占支出合計的4.58%。

  3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.94 萬元,主要是區(qū)應(yīng)急辦跨年度的應(yīng)急工作項目以及按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,占支出合計的31.39%。

  (三)預(yù)算收支增減情況

  區(qū)應(yīng)急辦2013年度支出合計1,317.74萬元,對比2013年度預(yù)算收入批復(fù)數(shù)993.7355萬元增加了324.0045萬元,主要是增加了創(chuàng)建廣東省防震減災(zāi)示范城區(qū)工作經(jīng)費、人防指揮通信系統(tǒng)運行維護經(jīng)費、防空地下室初步設(shè)計圖紙審核經(jīng)費,上述經(jīng)費從上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中列支,因統(tǒng)計口徑原因未列入財政預(yù)算收入批復(fù)數(shù)。

  二、關(guān)于2013 年公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

  2013 年度公共預(yù)算財政撥款支出合計1,253.21萬元,其中:基本支出399.61萬元,占本年財政撥款支出合計的31.89%;項目支出853.60萬元,占本年財政撥款支出合計的68.11%。具體情況如下:

 ?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出(類)

  其他一般公共服務(wù)支出(款)財政撥款支出1,215.33萬元,其中基本支出399.61萬元,項目支出815.71萬元。基本支出用于保障區(qū)應(yīng)急辦人員經(jīng)費和日常公用支出,占本年財政撥款支出合計的31.89%;項目支出用于應(yīng)急管理支出、人民防空、防震減災(zāi)等行政經(jīng)費項目支出,占本年財政撥款支出合計的65.09%。

 ?。ǘ﹪溃悾?/p>

  國防事務(wù)(款)財政撥款支出37.88萬元,其中項目支出37.88萬元。主要用于人民防空工程規(guī)劃等人防事務(wù)支出,占本年財政撥款支出合計的3.02%。

 ?。ㄈ┕差A(yù)算財政撥款支出決算表對比收入支出決算總表支出合計少計64.53萬元,其中基本支出項目14.53萬元、國防(類)項目支出50萬元從“其它收入”中列支,因統(tǒng)計口徑原因未歸類為財政撥款支出。

第四部分名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  二、其他收入:指除上述當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

  三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  四、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

  五、國防等事務(wù)(類):反映開展人民防空等工作而發(fā)生的支出。

  六、行政經(jīng)費:指行政單位履行行政管理職能,維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出。

  七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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