第一部分 深圳市龍崗區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室(民防辦)概況
一、主要職能
龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦)主要職能是:貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)應(yīng)急管理、民防(含人民防空、防震減災(zāi)、核事故場外應(yīng)急,下同)等方面的法律、法規(guī)和政策。編制和修訂全區(qū)應(yīng)急管理及人民防空、防震減災(zāi)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施;組織開展全區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),擬訂突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案及民防專項預(yù)案,經(jīng)批準后組織實施;負責(zé)組織編制全區(qū)各類應(yīng)急資源分布圖譜;協(xié)調(diào)相關(guān)單位擬訂全區(qū)應(yīng)急專用物資保障方案和應(yīng)急裝備配置方案,經(jīng)批準后督促實施;建設(shè)完善應(yīng)急平臺。承擔一般級別以上突發(fā)事件應(yīng)急處置的綜合協(xié)調(diào)、指揮和前期處置工作;指導(dǎo)或會同相關(guān)單位開展突發(fā)事件的事后評估和善后處理。負責(zé)各類突發(fā)事件信息的綜合、分析、上報及協(xié)助相關(guān)單位開展信息發(fā)布等工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門和單位組建綜合應(yīng)急救援隊伍和應(yīng)急專業(yè)隊伍,負責(zé)組建并指導(dǎo)訓(xùn)練民防專業(yè)隊伍;負責(zé)應(yīng)急演練的管理工作。負責(zé)人民防空工程的規(guī)劃、審批、驗收使用,會同軍事機關(guān)編制我區(qū)防空襲方案,確定重要經(jīng)濟目標和重點防護單位,依法對城市和經(jīng)濟目標人防建設(shè)進行監(jiān)督檢查;參與建設(shè)戰(zhàn)略疏散地域和應(yīng)急避難場所管理。依法監(jiān)管工程建設(shè)項目抗震設(shè)防和重要工程場地地震安全性評價工作;協(xié)助開展地震監(jiān)測預(yù)警工作。組織開展突發(fā)事件應(yīng)對和民防的宣傳、法制教育;指導(dǎo)應(yīng)急教育基地建設(shè)管理。負責(zé)區(qū)委區(qū)政府值班工作,指導(dǎo)、檢查全區(qū)值班工作。承辦區(qū)委區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)編制情況
龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦)共設(shè)3個科室,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制15名,雇員7名,臨聘人員4名。
第二部分深圳市龍崗區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室(民防辦)2013年度部門決算報表
附件1:
收入支出決算總表:
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公開01表 |
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部門(街道):龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦) |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
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欄次 |
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1 |
欄次 |
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2 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
712.34 |
一、一般公共服務(wù) |
30 |
1229.86 |
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二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交 |
31 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防 |
32 |
87.88 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全 |
33 |
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五、附屬單位繳款 |
5 |
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五、教育 |
34 |
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六、其他收入 |
6 |
110.22 |
六、科學(xué)技術(shù) |
35 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒 |
36 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè) |
37 |
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9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生 |
38 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保 |
39 |
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11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
40 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水事務(wù) |
41 |
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13 |
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十三、交通運輸 |
42 |
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14 |
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十四、資源勘探電力信息等事務(wù) |
43 |
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15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
44 |
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16 |
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十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
45 |
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17 |
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十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
46 |
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18 |
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十八、國土資源氣象等事務(wù) |
47 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
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20 |
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二十、糧油物資管理事務(wù) |
49 |
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21 |
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二十一、儲備事務(wù)支出 |
50 |
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22 |
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二十二、國債還本付息支出 |
51 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
52 |
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24 |
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53 |
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本年收入合計 |
25 |
822.56 |
本年支出合計 |
54 |
1317.74 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
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結(jié)余分配 |
55 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
1098.12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
602.94 |
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28 |
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57 |
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合計 |
29 |
1920.68 |
合計 |
58 |
1920.68 |
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。 54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
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附件2:
公共預(yù)算財政撥款支出決算表
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公開02表 |
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部門(街道):龍崗區(qū)應(yīng)急辦(民防辦) |
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單位:萬元 |
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項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目 編碼 |
科目 名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
1253.21 |
399.61 |
853.60 |
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201 |
一般公共服務(wù) |
1215.33 |
399.61 |
815.71 |
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20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1215.33 |
399.61 |
815.71 |
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203 |
國防 |
37.88 |
37.88 |
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20306 |
國防動員 |
37.88 |
37.88 |
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注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
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第三部分 深圳市龍崗區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室(民防辦)2013年部門決算情況說明
一、關(guān)于2013 年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明
(一)收入合計1,920.68萬元
2013 年度公共預(yù)算收入合計1,920.68萬元,其中本年收入822.56 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,098.12萬元。具體情況如下:
1、財政撥款收入712.34萬元。系區(qū)應(yīng)急辦當年從區(qū)財政取得的資金,占收入合計的37%。
2、其他收入110.22萬元。系區(qū)應(yīng)急辦結(jié)轉(zhuǎn)上年政府采購項目的經(jīng)費,占收入合計的5.73%。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,098.12萬元。包括財政撥款和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,主要是延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,占收入合計的57%。
?。ǘ┲С龊嫌?,920.68萬元
區(qū)應(yīng)急辦2013 年度公共預(yù)算支出合計1,920.68萬元,其中本年支出1,317.74萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.94 萬元。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類)1,229.86 萬元,主要是保障區(qū)應(yīng)急辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及各類政府應(yīng)急工作所需的專項業(yè)務(wù)支出,占支出合計的64%。
2、國防等事務(wù)(類)87.88萬元,主要用于人民防空事務(wù)支出,占支出合計的4.58%。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.94 萬元,主要是區(qū)應(yīng)急辦跨年度的應(yīng)急工作項目以及按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,占支出合計的31.39%。
(三)預(yù)算收支增減情況
區(qū)應(yīng)急辦2013年度支出合計1,317.74萬元,對比2013年度預(yù)算收入批復(fù)數(shù)993.7355萬元增加了324.0045萬元,主要是增加了創(chuàng)建廣東省防震減災(zāi)示范城區(qū)工作經(jīng)費、人防指揮通信系統(tǒng)運行維護經(jīng)費、防空地下室初步設(shè)計圖紙審核經(jīng)費,上述經(jīng)費從上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中列支,因統(tǒng)計口徑原因未列入財政預(yù)算收入批復(fù)數(shù)。
二、關(guān)于2013 年公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
2013 年度公共預(yù)算財政撥款支出合計1,253.21萬元,其中:基本支出399.61萬元,占本年財政撥款支出合計的31.89%;項目支出853.60萬元,占本年財政撥款支出合計的68.11%。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出(類)
其他一般公共服務(wù)支出(款)財政撥款支出1,215.33萬元,其中基本支出399.61萬元,項目支出815.71萬元。基本支出用于保障區(qū)應(yīng)急辦人員經(jīng)費和日常公用支出,占本年財政撥款支出合計的31.89%;項目支出用于應(yīng)急管理支出、人民防空、防震減災(zāi)等行政經(jīng)費項目支出,占本年財政撥款支出合計的65.09%。
?。ǘ﹪溃悾?/p>
國防事務(wù)(款)財政撥款支出37.88萬元,其中項目支出37.88萬元。主要用于人民防空工程規(guī)劃等人防事務(wù)支出,占本年財政撥款支出合計的3.02%。
?。ㄈ┕差A(yù)算財政撥款支出決算表對比收入支出決算總表支出合計少計64.53萬元,其中基本支出項目14.53萬元、國防(類)項目支出50萬元從“其它收入”中列支,因統(tǒng)計口徑原因未歸類為財政撥款支出。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、國防等事務(wù)(類):反映開展人民防空等工作而發(fā)生的支出。
六、行政經(jīng)費:指行政單位履行行政管理職能,維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出。
七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。