一、單位概況
1、參與編制大運新城總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃,組織編制專項規(guī)劃,并負責監(jiān)督實施。
2、負責協(xié)調(diào)推進大運新城建設項目的實施;協(xié)同有關部門開展大運新城土地開發(fā)管理、土地整備和城市更新等工作。
3、負責大運新城形象策劃、對外宣傳等,協(xié)同有關部門開展項目推廣及招商引資工作。
4、承辦區(qū)大運新城開發(fā)建設指揮部日常工作及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
本單位設 3 個科室,下屬單位 0 個,編制內(nèi)實有人數(shù) 11 人,其中行政編制 0 個,事業(yè)編制 7 個,雇員編制 2 個,臨聘編制 3 個。
二、2014年度主要工作目標及任務
1、做好街坊式整體開發(fā)模式和綜合交通規(guī)劃TOD引導開發(fā)模式兩個探索;
2、編制綜合發(fā)展規(guī)劃、綜合交通規(guī)劃、公共空間規(guī)劃及核心區(qū)立體空間控制導則、低碳建設指引等六大規(guī)劃;
3、推進(港中大一期、特色學院園、大運中心“一場兩館”再利用、現(xiàn)代有軌電車龍崗中心城環(huán)線<大運新城段>等十二個重點項目。
三、2014年部門預算
為完成上述工作目標和任務,2014年預算總體情況如下:
?。ㄒ唬╊A算收入情況
2014年預算收入 786.93924萬元,其中:財政預算撥款(補助) 786.93924 萬元,財政專戶撥款 0 萬元,其他收入 0 萬元,上年結轉(zhuǎn)區(qū)大運新城辦開辦經(jīng)費 110 萬元。
?。ǘ╊A算支出情況
2014年預算支出 896.93924萬元,其中:基本支出 187.53924 萬元,項目支出 709.4 萬元。
附表:1.2014年度部門預算收支總表
2.2014年部門預算支出情況表
3.2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況表
附件 區(qū)大運新城辦2014年部門預算收支總表、支出情況表、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況表
龍崗區(qū)大運新城規(guī)劃建設管理辦公室
2014年 5 月15 日