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龍崗區(qū)2010年1-11月份財政預(yù)算執(zhí)行情況分析

  一、全口徑工商稅收情況

  1-11月份,我區(qū)完成全口徑工商稅收3,135,425萬元,比去年同期增收580,299萬元,增長22.71%,其中:國稅部門組織收入1,701,080萬元,增長15.86%;地稅部門組織收入1,434,345萬元,增長31.97%。

  二、財政收支基本情況

  1-11月份,我區(qū)累計完成一般預(yù)算收入850,477萬元,完成年初預(yù)算110.17%,增收178,929萬元,增長26.64%。其中稅收收入累計完成831,239萬元,完成年初預(yù)算108.38%,增收163,406萬元,增長24.47%;一般預(yù)算支出累計完成695,613萬元,完成年初預(yù)算83.59%,增支84,489萬元,增長13.83%。

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  1、增值稅完成252,631萬元,完成年度預(yù)算的102.28%,增收35,887萬元,增長16.56%。其中:增值稅現(xiàn)稅完成93,380萬元,增長10.96%;免抵調(diào)增增值稅完成159,251萬元,增長20.11%;

  2、營業(yè)稅完成221,142萬元,完成年度預(yù)算的106.83%,增收50,334萬元,增長29.47%;

  3、企業(yè)所得稅完成161,893萬元,完成年度預(yù)算的152.73%,增收66,812萬元,增長70.27%;

  4、個人所得稅完成132,762萬元,完成年度預(yù)算的99.22%,增收6,860萬元,增長5.45%;

  5、區(qū)級專享稅完成62,811萬元,完成年度預(yù)算的85.81%,增收3,513萬元,增長5.92%;

  7、非稅收入完成19,238萬元,完成年度預(yù)算的384.76%增收15,523萬元,增長417.85%。剔除國有資本經(jīng)營收入項目的一次性收入,非稅收入同比下降12.84%。

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  1、一般公共服務(wù)支出完成114,390萬元,完成年度預(yù)算的95.48%,增支1,023萬元,增長0.9%;

  2、國防支出完成1,331萬元,完成年度預(yù)算的110.92%,增支90萬元,增長7.25%;

  3、公共安全支出完成100,128萬元,完成年度預(yù)算的92.8%,增支2,328萬元,增長2.38%;

  4、教育支出完成125,768萬元,完成年度預(yù)算的89.45%,增支21,310萬元,增長20.4%;

  5、科學(xué)技術(shù)支出完成6,151萬元,完成年度預(yù)算的53.96%,減支1,739萬元,下降22.04%;

  6、文化體育與傳媒支出8,121萬元,完成年度預(yù)算的107.56%,增支728萬元,增長9.85%;

  7、社會保障和就業(yè)支出27,654萬元,完成年度預(yù)算的90.97%,增支521萬元,增長1.92%;

  8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成48,723萬元,完成年度預(yù)算的80.4%,增支8,657萬元,增長21.61%;

  9、環(huán)境保護支出完成4,429萬元,完成年度預(yù)算的79.09%,增支2,478萬元,增長127.01%;

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成158,404萬元,完成年度預(yù)算的89.49%,增支65,065萬元,增長69.71%;

  11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成13,497萬元,完成年度預(yù)算的63.97%,減支2,419萬元,下降15.20%;

  12、交通運輸支出完成22,239萬元,完成年度預(yù)算的1853.25%,增支19,951萬元,增長871.98%;

  13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成2,090萬元,完成年度預(yù)算的88.94%,增支937萬元,增支81.27%;

  14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,210萬元,完成年度預(yù)算的315.71%,增支1,716萬元,增長347.37%;

  15、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出完成7,724萬元。(新增科目,2009年沒有對應(yīng)項目支出);

  15、國土資源氣象等事務(wù)完成85萬元(因預(yù)算科目調(diào)整,2009年沒有對應(yīng)項目支出);

  16、住房保障支出完成138萬元,完成年度預(yù)算的40.59%(因預(yù)算科目調(diào)整,2009年沒有對應(yīng)項目支出);

  17、糧油物資儲備管理等事務(wù)支出完成3,200萬元,完成年度預(yù)算的100%,支出金額與去年相等;

  18、其他支出完成49,331萬元,完成年度預(yù)算的34.92%,減支44,104萬元,下降47.2%。

  二、預(yù)算執(zhí)行特點

 ?。ㄒ唬┤珔^(qū)經(jīng)濟向好,稅收收入再創(chuàng)歷史新高

  今年經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變,我區(qū)財稅部門按照區(qū)委、區(qū)政府的部署,密切關(guān)注財政經(jīng)濟形勢變化,努力克服各種政策性減收因素對我區(qū)經(jīng)濟運行的影響,加強對重點稅源和主體稅種的征管工作。通過強化稽查、加強監(jiān)控,實現(xiàn)了各項稅收收入的快速增長,提前兩個月完成了全年收入任務(wù)。

  1-11月份,全區(qū)稅收收入分成完成83億元,比上年同期增收16億元,增長24.47%。其中,企業(yè)所得稅和營業(yè)稅是今年稅收收入快速增長的兩大支柱。兩稅種共完成稅收收入38億元,增收11.7億元,對稅收增長貢獻率為71.69%,主要原因一是經(jīng)濟回升,企業(yè)經(jīng)營效益和盈利水平明顯好轉(zhuǎn);二是過渡期稅率漸進提高推動企業(yè)所得稅的快速增長。三是國家固定資產(chǎn)投資快速增長和房地產(chǎn)交市場增長推動的營業(yè)稅的快速增長。另外,國內(nèi)增值稅也超額完成了全年的征收任務(wù),比去年同期增收3.6億元,增長16.56%,其中股份制企業(yè)與私營企業(yè)稅收增長最快。

  (二)財政收入增長快速,增長規(guī)模全市八區(qū)排行第二

  今年我區(qū)財政收入呈前低后高趨勢,上半年收入增長一直徘徊在10%上下。下半年,在財稅部門密切配合下,稅收收入快速增長,進入7月份,每月稅收增長率均超過20%。1-11月,累計完成一般預(yù)算收入85億元,增收約18億元,增長26.64%,完成年度預(yù)算的110%,超收約8億元(其中,國有資本經(jīng)營收入1.6億元)。全區(qū)收入規(guī)模、增收規(guī)模、超收率、增長率均在全市各區(qū)排名第2位。各區(qū)一般預(yù)算收入規(guī)模排名第1位的是寶安區(qū)92億元;增收規(guī)模、超收率、增長率排行第一的是福田區(qū):增收20億元、超收率30%、增長45%。

  (三)財政支出結(jié)構(gòu)合理,重點支出保障有力

  今年以來,區(qū)財政部門注重強化支出管理,大力壓縮一般性支出,集中財力保穩(wěn)定,保民生,進一步加快支出進度。在保障政府機關(guān)運轉(zhuǎn)和公共需要基本支出的前提下,將重點投向公共安全、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等改善民生為重點的社會公共事業(yè)。強化國庫資金流量分析,加強資金調(diào)度,確保資金支出的需求。1-11月份,全區(qū)財政性社會公共事業(yè)及民生福利支出58億元,占一般 預(yù)算83.56%,完成年度預(yù)算的81.59%,較好地落實了支出目標(biāo),有效保障了各項重點支出的需要。

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